可以的,可以這么做的。
請(qǐng)問(wèn)老師,上個(gè)月有一筆銀行手續(xù)費(fèi)多扣的,這個(gè)月退回來(lái)了。上個(gè)月做分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,這個(gè)月是不是要做,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(負(fù)數(shù))借:銀行存款
老師,公司手續(xù)費(fèi)扣款分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,發(fā)票到了,是借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎
老師銀行產(chǎn)生手續(xù)費(fèi),完整正規(guī)的分錄應(yīng)該怎么做。發(fā)票都會(huì)跨月延遲開(kāi)具。這個(gè)分錄做的對(duì)嗎?1、銀行支付手續(xù)費(fèi):借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款 2、手續(xù)費(fèi)發(fā)票:借,財(cái)務(wù)費(fèi)用,正數(shù),借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
老師你好,我用的是學(xué)堂里面的快帳記賬,收到銀行利息,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款負(fù)數(shù) 支付銀行手續(xù)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù),,對(duì)不對(duì)
老師手續(xù)費(fèi)紅沖是借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù)唄
老板讓我聯(lián)系稅管員,讓稅管員聯(lián)系我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局人來(lái)我們公司座談,談我們企業(yè)遇到的困難和問(wèn)題怎么解決,我該怎么回答他這種事根本就不可能
給兩三天的安裝工 挖掘機(jī)師傅工資 可以按照臨時(shí)工工人工資發(fā)放吧 給報(bào)個(gè)稅
老師,可以幫我看一下648.31這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
如果個(gè)體戶年審逾期了,沒(méi)有審核有影響嗎?
老師公司今年補(bǔ)的22年到24年的社保,之前沒(méi)計(jì)提,現(xiàn)在怎么做分錄?
個(gè)體的這個(gè)表應(yīng)納稅所得額是按月還是按季執(zhí)行的???
小規(guī)模收一個(gè)點(diǎn)的普票跟九個(gè)點(diǎn)的普票有什么影響?
請(qǐng)問(wèn)老師付人員勞務(wù)報(bào)酬如何做賬,給勞務(wù)人員上的保險(xiǎn)如何做賬?
收到一張銷售部門費(fèi)用票怎么做賬
哪位大神老師在,幫我解答一個(gè)問(wèn)題可以嗎? 我查了明細(xì)賬,其他應(yīng)付款不平,這個(gè)原因是幫別人交社保4月份增員的,銀行4月扣了3和4兩個(gè)月社保費(fèi),4月份我就記賬做分錄 借:其他應(yīng)付款1949.08 貸:銀行存款1949.08 我5月份發(fā)工資就把沖平了其他應(yīng)付款,5月至9月我都做了同樣一筆分錄,現(xiàn)在就是相差989.32元不平賬,我不知道怎么處理,老師能幫忙嗎
前面的會(huì)計(jì)是這樣做的:手續(xù)費(fèi)扣款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 發(fā)票到了 借:利潤(rùn)分配金額 進(jìn)項(xiàng)金額 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配紅字 貸:銀行存款紅字,這樣對(duì)嗎
可以的,可以這么做的。
看不懂她這樣做的
你好,就是紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
最后一個(gè)分錄是紅沖之前的,然后第二個(gè)分錄是做發(fā)票的。