你好;? ?到時(shí)? ?賬上分錄不動(dòng)的只是你匯算調(diào)表 調(diào)整處理。? 繳納企業(yè)所得稅即可? ? ? ;如果虧損就不產(chǎn)生繳納所得稅的??
你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,我這帳上有好多沒發(fā)票的費(fèi)用,調(diào)增后怎么處理呢,我公司現(xiàn)在建廠初期沒有收入
老師,你好!我們公司現(xiàn)在要注銷。有些庫(kù)存商品我們做了報(bào)廢處理,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增?在哪里調(diào)增呢?還有一部分是費(fèi)用發(fā)票沒有收到,也收不到了,我賬上也做的營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳是否也需要調(diào)增?在哪個(gè)項(xiàng)目上調(diào)增呢?
老師你好,我剛到一家企業(yè),之前的帳是會(huì)計(jì)公司做的,然后員工報(bào)銷的時(shí)候,發(fā)票也沒有提供,有些費(fèi)用發(fā)票還能收到,還有一部分無法取得發(fā)票,在這種情況下,我們先入賬,然后明年匯算清繳的時(shí)候在把沒有發(fā)票的部分在做納稅調(diào)增,按2.5%繳稅可以嗎?
老師好,我在2021年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了其他項(xiàng)目,原因是2021年多繳納了所得稅,不退,稅務(wù)局說后期抵稅,這個(gè)我需要做賬務(wù)處理嗎?后期抵稅的時(shí)候我要怎么操作呢?季度的時(shí)候好像不能調(diào)減,一定要22年匯算清繳的時(shí)候抵扣嗎?但是匯算清繳招待費(fèi)不需要補(bǔ)那么多所得稅,這個(gè)正確處理方式是怎樣的?
老師,你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)代服務(wù)行業(yè),現(xiàn)在交所得稅,我有暫估成本,匯算清繳的時(shí)候沒有發(fā)票直接納稅調(diào)增可以嗎?金額在100萬左右,有沒有風(fēng)險(xiǎn)呢?
請(qǐng)問老師,醫(yī)藥行業(yè)注冊(cè)資本在多少合適,現(xiàn)在新公司不是都要實(shí)繳嘛 ,醫(yī)藥制造業(yè)實(shí)繳多一些好還是少一些好
車學(xué)堂的密碼忘記了,手機(jī)號(hào)碼也換了
老師,我們有個(gè)異地項(xiàng)目要預(yù)繳2%,銷售額是372729.20元,目前繳納了820.69元附加稅,增值稅6839.07元,現(xiàn)在對(duì)這個(gè)6839.07元的增值稅是怎樣計(jì)算出來的不太懂,麻煩老師幫計(jì)算一下,謝謝
老師,傳媒公司可以雇傭自己的員工創(chuàng)作或者是制作音樂嗎,應(yīng)該以什么形式簽合同
老師,餐飲行業(yè)開辦期,付的兩個(gè)月宿舍房租怎么做分錄
您好,請(qǐng)問收到阿里巴巴公司開的*信息技術(shù)服務(wù)*國(guó)際站外貿(mào)直通車和*信息技術(shù)服務(wù)*出口通,怎么區(qū)分要做到銀行手續(xù)費(fèi)還是做到阿里手續(xù)費(fèi)
老師我門單位是生產(chǎn)制造業(yè),一般納稅人,我們公司有一部分收款是個(gè)體戶老板用自己個(gè)人微信掃碼過來的款收到對(duì)公賬戶上,這樣的收入開票怎么開,用不用開,個(gè)人的這種開票銷售比列占比達(dá)到多少會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。
老師,企業(yè)所得稅納稅方式代碼如何填寫,是核定征收的,小型微利企業(yè),謝謝
老師,餐飲行業(yè)開辦期,付的兩個(gè)月宿舍房租及三個(gè)月餐館房租,還有租餐館押金,怎么做分錄
題290現(xiàn)金凈流量用投資期,營(yíng)業(yè)期,終結(jié)期怎么分析 題291是否行權(quán)看漲跌,空頭價(jià)值取負(fù)號(hào),期權(quán)費(fèi)買減賣加。291題是跌16.是空頭-16.是賣:-16+10=-6
我知道虧損不用交,那這沒票也沒關(guān)系嗎?
?你好 ;? ?沒有發(fā)票正常做你的費(fèi)用去? ;? ?到時(shí)納稅調(diào)整表調(diào)增處理即可 。 最終虧損不繳納? ? ?
哦,就是把沒票的填進(jìn)去,讓稅務(wù)局了解企業(yè)情況就行是吧
你好; 是的。? ? ? 因?yàn)槟阋獔?bào)上去了。 稅務(wù)局才知道你的 真實(shí)情況? ??
那我要是有利潤(rùn)了,沒票的怎么處理呢
?你好; 到時(shí)增加了? ?應(yīng)納稅所得額;? 你就會(huì)多繳納所得稅的??