可以的,可以這么做的,只要次年的匯算清交之前都可以。
3月有一筆暫估原材料,借:暫估原材料,貸:應(yīng)付賬款,三月又做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)本月原材料,借:工程施工直接材料,貸:暫估原材料。賬上暫估原材料期末借方還有余額,是發(fā)票一直沒來在賬上掛著嗎
老師,1月份工程的原材料現(xiàn)在還沒票進(jìn)來,暫估了成本,發(fā)票什么時候來能入賬嗎?
老師好,我公司干的工程施工,發(fā)票已開,但材料成本票還沒開回來,我能暫估嗎?如果暫估能暫估到什么時候
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來沒做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了,有的已經(jīng)出庫了,現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,跨年了,還是跟以前一樣沖暫估入發(fā)票嗎?
老師12月份提前確認(rèn)收入,開票開出來了,又在1月份沖紅,12月還是要做成本的吧 成本發(fā)票不夠的話怎么辦?要預(yù)估嗎?原材料是進(jìn)來了,但是票還沒有開進(jìn)來。
老師,24年12月年終報表的資產(chǎn)負(fù)債表,與25年5月申報的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表,數(shù)據(jù)不一樣,有調(diào)整。
老師,我們是物流公司,然后寄回的回單順豐開了專票抵扣,我是現(xiàn)金支付快遞費的,然后報銷,然后分錄怎么做?
外貿(mào)公司,專票13%,報關(guān)出口報錯海關(guān)碼9%,還能退稅嗎?
老師,員工在4月22號離職,我們4月1號到6號,6天時間公司搞裝修,這6天時間算工資嗎?
做內(nèi)帳還需要計提折舊和人工工資嗎?
老師 匯算清繳填企業(yè)所得稅年度納稅申報表的時候提示營業(yè)收入數(shù)值與增值稅收入不一致 發(fā)現(xiàn)某季度增值稅銷售額填錯了 現(xiàn)已更正那個季度的增值稅申報表 現(xiàn)在企業(yè)所得稅沒有黃色嘆號提示了 但是更正申報的時候提示我 后面季度的也需要更正 這個后面的還需要更正嗎 后面是對的數(shù)
請問老師,中級考試的多選題,少選和漏選會得分嗎
2025年1月稅務(wù)推送社保年審補(bǔ)交費用明細(xì),當(dāng)月計提并繳納。匯算2024年時2025年計提并補(bǔ)交的社保,是填在2024年社保,還是等到2025年匯算時再填
剛注冊的律師事務(wù)所,合伙人是3個掛牌律師。實際老板是另外一個人,其中合伙人打的合伙款已經(jīng)完成驗資,現(xiàn)在老板要打錢到公戶,把幾個合伙人的錢給還了,這樣可以嘛
這道題的正確答案是?(多選)
假如1月份的材料,第二季度才來票,發(fā)票是放在1月份材料入庫憑證后面還是4月份的憑證后面呢?
好,發(fā)票放到四月份的一月份暫估,然后發(fā)票到了之后紅沖淡箍在做發(fā)票的。
這樣就是按實際的發(fā)票,哪個月到,就放哪個月是吧
你好,對的是的,是這么做的。
老師,可以根據(jù)暫估成本轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?下個月要季度所得稅呢
你好,可以的,可以這么做的,預(yù)繳的可以做。
假如1月份暫估20萬,實際4月份,5月份,6月份材料票陸續(xù)來的,5萬,6萬,3萬,不同月來的,那個暫估怎么沖?
來了多少充多少就可以的,沒有來的還是繼續(xù)掛著蛋。
有點麻煩吧?出庫,和結(jié)轉(zhuǎn)成本的都要調(diào)嗎?
對的是的,是這么做的。
明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快