您好!是跟計(jì)提數(shù)一樣
老師,剛才您回答了一個(gè)學(xué)員的問題,就是計(jì)提工資和申報(bào)工資都是對(duì)的只是發(fā)工資時(shí),忘了代扣個(gè)稅這樣導(dǎo)致實(shí)際發(fā)的工資跟申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致。您的意思是要更正申報(bào),讓申報(bào)的數(shù)據(jù)跟實(shí)際發(fā)的數(shù)據(jù)一致,對(duì)吧??墒菍?shí)際發(fā)的就是一個(gè)錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)呀,如果過了申報(bào)期,我們也可以在網(wǎng)上稅務(wù)局更正申報(bào),對(duì)嗎?
請(qǐng)問2021年1月15號(hào)申報(bào)個(gè)稅時(shí)是按照12月實(shí)際發(fā)放數(shù)據(jù)申報(bào)的,也就是11月計(jì)提的工資數(shù),依次類推,后面每個(gè)月都是這樣申報(bào)的,截止到本月都是這樣申報(bào)的,但是12月的申報(bào)數(shù)據(jù)里面有些員工的工資實(shí)際沒有發(fā)放,要本月一起發(fā)放,這樣有沒有問題呢?另外2月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候我應(yīng)該怎么申報(bào)呢?如果兩個(gè)月的工資合并在一起申報(bào)的話,個(gè)稅就多了,應(yīng)該怎么處理呢?
我想問一下個(gè)人所得稅扣繳端申報(bào)數(shù)據(jù)必須和每月財(cái)務(wù)報(bào)表里工資的計(jì)提數(shù)據(jù)一樣還是實(shí)際發(fā)放的數(shù)據(jù)一樣,還是可以不一樣
老師,我想問下,如果財(cái)務(wù)報(bào)表第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)跟年報(bào)的不一樣,營業(yè)收入是一樣的,就是一些稅金和費(fèi)用項(xiàng)目不一樣了,導(dǎo)致了利潤總額也不一樣,這樣申報(bào)可以的嗎?還有,年報(bào)的數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)自動(dòng)出來的?我打開的時(shí)候看到有數(shù)據(jù)了,不知道是自動(dòng)出來的還是別人申報(bào)的?
你好,行政工資表每個(gè)月都有尾數(shù),我也按行政的工資表申報(bào)個(gè)稅的。但是老板每次都4啥5入的發(fā)工資。這樣造成我個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)每次和實(shí)發(fā)數(shù)據(jù)不一致。請(qǐng)問我怎么處理好,是直接把尾數(shù)進(jìn)入營業(yè)外收支,還是以實(shí)發(fā)調(diào)整工資表呢?
企業(yè)目前支付的股利是D0還是D1?
2023年有三十幾萬的臨時(shí)工工資做到借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬 了但是未做個(gè)稅申報(bào)怎么處理
如果自己做資產(chǎn)負(fù)債表利潤表現(xiàn)金流量表,應(yīng)該怎么改,我手里有一家單位的財(cái)報(bào),但是金額太大了,注冊(cè)資金太大了3個(gè)億,而我這公司注冊(cè)資金5000萬, 老師,給我一份報(bào)表行不,我不會(huì)弄,給我一份現(xiàn)成的,謝謝老師
我們是工程公司 一部分給分包方代發(fā)工資 一部分對(duì)公結(jié)算 如果代發(fā)工資金額是50萬 如果總金額是200萬 但是他開了180萬發(fā)票 對(duì)公還要轉(zhuǎn)150萬 那這30萬就屬于多開了嗎
老師,公司將自己的房屋出租給對(duì)方,對(duì)方轉(zhuǎn)租后扣除費(fèi)用再將租金轉(zhuǎn)回來,我們應(yīng)該咋開票,他們可以確認(rèn)為收入嗎
本月發(fā)放上月的工資應(yīng)在幾月申報(bào)
麻煩找郭老師回復(fù)問題,
請(qǐng)問老師配送公司(蔬菜,生鮮,蛋肉,米面油,調(diào)味品)等往單位食堂配送的公司,求稅種及分別稅率和賬務(wù)處理,謝謝老師。
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本嗎?
老師,移交表上低值易耗品按攤銷金額寫的賬面價(jià)值如5萬(無償劃轉(zhuǎn))由于賬上已經(jīng)一次性攤銷,又由于無償劃轉(zhuǎn)的,移交公司不做賬務(wù)處理可以嗎?