你好,副表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。
生活性服務業(yè)納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的15%計提當期加計抵減額,當期需要做計提分錄嗎?如何做計提當期加計抵減額?
允許生產(chǎn)性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅 額加計 5%抵減應納稅額,,,老師,這個跟制造業(yè)有什么關系嗎
允許生產(chǎn)性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納稅額,不理解不會算,能舉個例子嗎?
老師,生產(chǎn)性服務業(yè)納稅人當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納稅額的話,請問這加計抵減的如何操作呢?需要做會計分錄嗎?
1.允許生產(chǎn)性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納稅額,比如是購進機械租賃10萬元,收到1%的專票,稅額1000元,那怎樣加計5%遞減應納稅額呢?老師
老師,起初建賬只有銀行數(shù)據(jù)1000應收賬款200怎么建賬,如果把1200計入未分配利潤,但這個200是之前已經(jīng)確認過收入的,這樣分紅的時候不是重復增加利潤了呀
市內打車費是交通費,市外打車費是差旅費,那市內打車去高鐵站出去是交通費還是差旅費
老師,我們公司不是生產(chǎn)制造企業(yè),是從我們關聯(lián)的公司買的成品,現(xiàn)在成品壞了,返回來維修,換的件我們可以自己買嗎
開票的話,存在售后賠付的情況,這種怎么開呢,銷售折讓嗎?各個饃饃的明細我們能對應到,但是收款的時候,客戶會扣款,這怎么開票呢
免抵退稅,公司當月進項做增值稅進項勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標收到中銀保險費,計入哪個科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個表嗎
股東私轉公戶款,打備注錯了成投資款,這種可以不用計入投資款吧,就按正常收貨款分錄填可以吧
借應交稅費、增值稅加計扣除。 貸營業(yè)外收入 借應交稅費,未交增值稅, 貸應交稅費、增值稅加計扣除。
老師這加計扣除也得做會計分錄是嗎?公司是一般納稅人,辛苦老師把具體會計末級科目寫一下吧。比如進項100萬,那是不是借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額5萬,貸:營業(yè)外收入5萬呀?這個分錄后邊用附什么原始憑證嗎?
另外這之后不用通過借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅進項稅額,直接就是借應交稅費-未交增值稅嗎?
你好,我上面給你寫了分錄了,可以看一下的做了。
這個可以沒有原始憑證的,可以這么做的。
老師,您寫的這個借應交稅費、增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入 借應交稅費,未交增值稅, 貸應交稅費、增值稅加計扣除,請問這應交稅費增值稅加計扣除這是指的應交稅費應交增值稅進項稅額這個科目不?
你好,不是的,如果是鏡像的話,我會給你寫成鏡像。