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老師,生產(chǎn)性服務業(yè)納稅人當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納稅額的話,請問這加計抵減的如何操作呢?需要做會計分錄嗎?

2023-04-03 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-03 10:31

你好,副表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。

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齊紅老師 解答 2023-04-03 10:32

借應交稅費、增值稅加計扣除。 貸營業(yè)外收入 借應交稅費,未交增值稅, 貸應交稅費、增值稅加計扣除。

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快賬用戶4820 追問 2023-04-03 10:40

老師這加計扣除也得做會計分錄是嗎?公司是一般納稅人,辛苦老師把具體會計末級科目寫一下吧。比如進項100萬,那是不是借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額5萬,貸:營業(yè)外收入5萬呀?這個分錄后邊用附什么原始憑證嗎?

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快賬用戶4820 追問 2023-04-03 10:42

另外這之后不用通過借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅進項稅額,直接就是借應交稅費-未交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-03 10:44

你好,我上面給你寫了分錄了,可以看一下的做了。

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齊紅老師 解答 2023-04-03 10:44

這個可以沒有原始憑證的,可以這么做的。

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快賬用戶4820 追問 2023-04-03 10:49

老師,您寫的這個借應交稅費、增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入 借應交稅費,未交增值稅, 貸應交稅費、增值稅加計扣除,請問這應交稅費增值稅加計扣除這是指的應交稅費應交增值稅進項稅額這個科目不?

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齊紅老師 解答 2023-04-03 10:50

你好,不是的,如果是鏡像的話,我會給你寫成鏡像。

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你好,副表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。
2023-04-03
加計抵減不用做分錄-_-||
2022-03-16
郵政服務 電信服務 現(xiàn)代服務,是指圍繞制造業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)等提供技術性、知識性服務的業(yè)務活動。包括研發(fā)和技術服務、信息技術服務、文化創(chuàng)意服務、物流輔助服務、租賃服務、鑒證咨詢服務、廣播影視服務、商務輔助服務和其他現(xiàn)代服務。 生活服務,是指為滿足城鄉(xiāng)居民日常生活需求提供的各類服務活動。包括文化體育服務、教育醫(yī)療服務、旅游娛樂服務、餐飲住宿服務、居民日常服務和其他生活服務。
2024-07-20
你好 這個政策取消了
2024-04-03
同學你好 一個百分之十 一個百分之五
2023-03-06
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