通過外面開來勞務(wù)發(fā)票,還是要代扣代繳個(gè)人所得稅的哈
23分鐘前 建筑勞務(wù)公司代扣代繳農(nóng)民工工資,然后處理借玩應(yīng)付職工薪酬,貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸記銀行存款。 但是實(shí)務(wù)中代扣代繳的農(nóng)民工個(gè)稅往往是由企業(yè)承擔(dān)的。如果企業(yè)覺得要的個(gè)人所得稅太多, 通過外面開來勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)該如何做賬?
三、不定項(xiàng)選擇題1.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,每月月初發(fā)放上月工資,2019年12月1日,“應(yīng)付職工薪酬”科日貸方余額為33萬元。該企業(yè)2019年12月發(fā)生職工薪酬業(yè)務(wù)如下:(1)5日,結(jié)算上月應(yīng)付職工薪酬33萬元,其中代扣代繳的職工個(gè)人所得稅1.3萬元,代墊職工房租0.7萬元,實(shí)際發(fā)放職工薪酬31萬元。(根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題(答案中的金額單位用萬元表示)。(1)根據(jù)期初資料和資料(1),下列各項(xiàng)中,企業(yè)結(jié)算職工薪酬的相關(guān)會(huì)計(jì)處理正確的是()。A.代扣個(gè)人所得稅時(shí):I倡:應(yīng)付職工薪酬1.3貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅1.3B.結(jié)轉(zhuǎn)代墊的職上房租時(shí):借:應(yīng)付職工新酬0.7貸:其他應(yīng)收款0.7c.代扣個(gè)人所得稅時(shí):借:其他應(yīng)付款1.3貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅1.3D.結(jié)轉(zhuǎn)代墊的職工房租時(shí):借:應(yīng)付職1新酬0.7貸:應(yīng)收賬款0.7
如果公司同意為員工支付個(gè)稅,不在員工工資里面扣除,公司為員工支付的這筆個(gè)稅怎么記賬呢? 比如員工工資6000,應(yīng)交個(gè)稅30元,公司實(shí)際發(fā)放員工工資6000元,公司公賬支付個(gè)稅30元, 計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用-工資 6000,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資6000 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資6000,貸:銀行存款6000 計(jì)提稅費(fèi),借:營業(yè)外支出60, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——代繳個(gè)人所得稅30 繳納個(gè)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——代繳個(gè)人所得稅30,貸:銀行存款30 是這樣記賬的嗎?
三、分錄題 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)2021年12月 初“應(yīng)付職工薪酬”科目貸方余額為2360000元,12月發(fā)生的有關(guān)職工薪酬 的業(yè)務(wù)資料如下,請(qǐng)編制相關(guān)分錄; 1、以銀行存款支付上月的應(yīng)付職工薪酬,并按規(guī)定代扣代交職工個(gè)人所得稅60 000和個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)300000元,實(shí)發(fā)工資2500000元。 2、用銀行存款向稅務(wù)局代繳個(gè)人所得稅60000元。 3、分配本月貨幣性職工薪酬3000000元,其中、直接生產(chǎn)產(chǎn)品人員210000 元,車間管理人員300000元,企業(yè)行政管理人員400000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu) 人員200000元,該職工薪酬將于下月初支付。
老師 我們是一家建筑勞務(wù)公司 有異地勞務(wù)賬務(wù)咨詢? 1、異地勞務(wù)是否需要先異地報(bào)稅預(yù)繳稅費(fèi)?是要辦理一個(gè)啥證吧? 2、我們請(qǐng)了包工頭,他下面有200個(gè)職工,農(nóng)民工的工資由總包代發(fā),個(gè)稅如何代扣?總包不管個(gè)稅,是否是讓包工頭去代開勞務(wù)發(fā)票,是由他一人代開200個(gè)人的還是他們分別代開??? 3、像包工頭這樣的是必須要?jiǎng)趧?wù)發(fā)票我們才可以做賬?能否直接走應(yīng)付職工薪酬? 4、異地報(bào)稅后我本地還要申報(bào)嗎?
老師:請(qǐng)問我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請(qǐng)問 對(duì)話CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊(cè)資金20萬,各認(rèn)繳出資10萬,都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
那就開不開沒啥用了?
不給民工交社保建議還是開發(fā)票
老師你有沒有實(shí)物操作過?
農(nóng)民工一般都是不交社保的
農(nóng)民工流動(dòng)性很大的,今天這里改,明天就換地方了
那開了發(fā)票以后賬戶如何處理?
我只是建議哈,具體怎么操作你們自行決定。 借:工程施工-直接費(fèi)用-人工費(fèi)