你好,這個銀行轉(zhuǎn)到另個銀行,分錄是 借:銀行存款—轉(zhuǎn)入銀行 貸:銀行存款—轉(zhuǎn)出銀行 之前收到投資款的時候 借:銀行存款 貸:實收資本
律師事務(wù)所 合伙人制 其中一個合伙人想把這個月的收入拿出來 會計分錄怎么做?
從另銀行賬轉(zhuǎn)到另一個銀行賬發(fā)工資怎么寫分錄,收其他公司的借款怎么寫分錄,收到股東借款
合伙律師事務(wù)所這個銀行轉(zhuǎn)到另個銀行,寫投資款怎么做會計分錄
我們給股東合伙企業(yè)轉(zhuǎn)分紅款,怎么做賬?是借未分配利潤 貸應(yīng)付股利 借應(yīng)付股利 貸銀行存款么?合伙企業(yè)收到分紅款,給合伙人轉(zhuǎn)賬,扣個稅,這個怎么做分錄??
老師您好,律師事務(wù)所給律師和合伙人分成是怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?具體會計分錄怎么做?
老師 小規(guī)模的物業(yè)公司 可以開清雪的發(fā)票嗎?
老師好!企業(yè)與企業(yè)之間簽了合同,但是還沒開票,也沒轉(zhuǎn)賬,事實發(fā)生了,這個要怎么做分錄?
老師,現(xiàn)在公司采購個人墊資然后公司打款給個人是不是會被查?
請問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個分錄 借管理費用二級福利費4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對不對老師幫我看一下 借管理費用二級福利費-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費用二級福利費4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會正常開票300萬,因為存貨財務(wù)賬比及實際多340萬,為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
為什么是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債20
老師,我們有個掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個客戶的應(yīng)收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰的錢),我做賬錄分錄做到哪個科目合適
老師,工資薪金所得稅費核定可以在電子稅務(wù)局上操作嗎?還是要去稅務(wù)局窗口辦理?
那應(yīng)該做第一個還是第二個?
但備注寫投資款?這個銀行轉(zhuǎn)到另個銀行
你好 之前收到投資款的時候,做第二個分錄 這個銀行轉(zhuǎn)到另個銀行的時候,是第一個分錄?
寫第一個分錄,備注寫投資款不用管是嗎
你好,這個銀行轉(zhuǎn)到另個銀行的時候,備注不應(yīng)當(dāng)寫投資款才是的?
我是代賬做賬的,是合伙人寫的投資款
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)