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2022-03-15 16:53
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-15 16:54

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款, 按月做這個(gè) 發(fā)票,到了借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

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2022-03-15
你好,借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,
2020-12-30
按月借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款, 支付借其他應(yīng)付款,貸銀行存款, 收到發(fā)票借其他應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用, 借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款
2025-01-09
當(dāng)時(shí)是借制造費(fèi)用貸應(yīng)付賬款暫估作的嗎?
2024-04-07
你好,沒(méi)有收到發(fā)票,正常納稅調(diào)增就可以了,已經(jīng)做了管理費(fèi)用是吧?
2024-03-18
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