同學你好 期初數(shù)負數(shù)填寫不上嗎
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計借方,貸方,期初余額,填哪個表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
老師 我們是剛安裝的金蝶KIS標準版軟件 ,我要新建賬套 剛增加完科目 現(xiàn)在把科目余額表的數(shù)據(jù)金額錄入后 自動生成賬套,是不是在軟件上就能有總賬 明細賬 科目余額表的數(shù)據(jù)金額了 老師
老師 我是新安裝的金蝶KIS標準版軟件 同在建賬套,初始化 應(yīng)交增值稅科目 軟件是黃色的不能填上金額 我是要把2021年12的科目余額表建賬 科目余額表應(yīng)交增值稅是負數(shù) 這個負數(shù)填不上呢
老師 我們是新安裝的金蝶KIS標準版軟件,2022年一月開始啟用,我剛做完初始化 明細賬就有一個庫存現(xiàn)金上年結(jié)轉(zhuǎn)余額 是每個科目都要在軟件上代出金額 還是就應(yīng)該就一個庫存現(xiàn)金數(shù)據(jù)金額
老師,金蝶kis云專業(yè)版 我們系統(tǒng)賬套是21年開始啟用的,當時沒有設(shè)置應(yīng)交稅費~應(yīng)交印花稅這個科目,這個月我計提了應(yīng)交稅費~應(yīng)交印花稅3175.74,科目余額表里有這個數(shù)據(jù),也匯總進應(yīng)交稅費的總額了,但是資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費那一欄取數(shù)并未取這一個科目的數(shù)值,導致負債表不平衡,負債類少3715.14 問怎么處理?
老師,請問公司固定資產(chǎn)出售開出發(fā)票,賬務(wù)處理之后,稅務(wù)報表收入是不含稅是銷售貨物,是納入收入了,但是會計處理是虧損了,因為處理的價格比賬面要小 這種情況怎么做賬
老師,我們是代賬公司,收到客戶一年的代賬費,這個怎么入賬?對應(yīng)的會計分錄是怎樣的?
老師,請問白酒可以用于福利發(fā)給員工嗎,謝謝
公司還貸款,A公司幫我們還了,我們公司再轉(zhuǎn)給A公司和抵我們的貨款,怎么計科目
暫估成本是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 請問期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候借方是主營業(yè)務(wù)成本 貸方是什么呢
老師您好,我們有一套對方給的抵押商鋪,現(xiàn)在這個商鋪要交物業(yè)費,這個物業(yè)費我已經(jīng)計入什么科目合適呢
小規(guī)模納稅人,跟個體戶是不是都免征30萬一季度?
支付客戶合同保證金,計什么科目
老師,您好,工商年報的納稅總額是填當年實際納稅,還看報表一年應(yīng)納稅,如第四季的增值稅來年1月交
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝