根據(jù)21年12月科目余額表期末余額錄入期初
公司經(jīng)營了兩年,2021年開始做內(nèi)帳,2021年的進(jìn)銷、銀行流水啥的都做完了,但是期初的庫存數(shù)確定不了,如果用試算平衡倒擠出來的金額,期末的庫存數(shù)和賬套的庫存數(shù)金額差距太大,應(yīng)該怎么辦?然后還有一個(gè)就是,我們另外一個(gè)公司的老板2020年借錢給現(xiàn)在這個(gè)公司,但是這個(gè)錢不用還了,當(dāng)作是入股,這個(gè)會(huì)影響期初庫存數(shù)嗎?
老師 我們是剛安裝的金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版軟件 ,我要新建賬套 剛增加完科目 現(xiàn)在把科目余額表的數(shù)據(jù)金額錄入后 自動(dòng)生成賬套,是不是在軟件上就能有總賬 明細(xì)賬 科目余額表的數(shù)據(jù)金額了 老師
老師 我們是新安裝的金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版軟件,初始化做完了,總賬應(yīng)該是空的 沒有數(shù)據(jù)嗎?我是從2022年1月開始啟用,現(xiàn)在還沒有做1月的賬 總賬就應(yīng)該是空的嗎?還是我做了1月份的賬總賬明細(xì)賬就都代出數(shù)據(jù)金額來了 老師
老師 我們是新安裝的金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版軟件,2022年一月開始啟用,我剛做完初始化 明細(xì)賬就有一個(gè)庫存現(xiàn)金上年結(jié)轉(zhuǎn)余額 是每個(gè)科目都要在軟件上代出金額 還是就應(yīng)該就一個(gè)庫存現(xiàn)金數(shù)據(jù)金額
老師,我想咨詢一下你的是:一個(gè)工廠本來是獨(dú)資的,從今年2月份說開始合伙,但因?yàn)楣S一直沒正規(guī)化,材料庫存是到上個(gè)月才完善的,6月7日股東直接把系統(tǒng)上庫存余額,應(yīng)收應(yīng)付余額一導(dǎo)出,就定下來新股東需要投資的款了,期初現(xiàn)金庫存余額就是按系統(tǒng)上6月7日的這些數(shù)加上2-5月份的利潤倒推出來,但是到了月底是需要把6月整個(gè)月的利潤再算進(jìn)來的,這樣他們倒推算的現(xiàn)金余額應(yīng)該是不對的,是需要加上6月1-7日產(chǎn)生的利潤作為現(xiàn)金期初數(shù)的吧?
職稱:注冊會(huì)計(jì)師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過收入增加了利潤了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入,也分過紅了
你好老師,坐標(biāo)山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊資金300萬,未實(shí)際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬轉(zhuǎn)讓,請問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報(bào)關(guān)單,要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號(hào)。數(shù)量單價(jià)一致是嗎?免抵退稅有這個(gè)要求嗎
免退稅,國內(nèi)購進(jìn)材料直接賣出國外,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國內(nèi)采購材料加工后賣出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個(gè)稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個(gè)稅,個(gè)獨(dú)可以自行申報(bào)繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計(jì)數(shù)我應(yīng)該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級(jí)科目,我是把每個(gè)月的都算出來再做嗎
老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,是記在三欄明細(xì)賬里嗎,還是記在其他的明細(xì)賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過收入,等于確認(rèn)過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會(huì)計(jì)師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
老師 21年科目余額表的期末余額已經(jīng)錄入完成,總賬是空的 因?yàn)檫€沒有做1月的賬 明細(xì)賬有一個(gè)庫存現(xiàn)金上年結(jié)轉(zhuǎn)余額 這個(gè)是我點(diǎn)明細(xì)賬 輸入庫存現(xiàn)金科目代碼至最后一個(gè)科目代碼 代出來的上年庫存現(xiàn)金余額 就只有一個(gè) 這個(gè)是應(yīng)該正確的嗎?還是我沒有操作對 應(yīng)該所有科目有余額都應(yīng)該代出來?老師
明細(xì)賬不用錄了。 目前總賬與明細(xì)賬是空的。
老師 明細(xì)賬有一個(gè)庫存現(xiàn)金上年結(jié)轉(zhuǎn)余額 這個(gè)是正確的嗎?我擔(dān)心我操作錯(cuò)了
這個(gè)是自動(dòng)出來的嗎?其金額就是22年的期初數(shù)嗎?
老師 這個(gè)是我點(diǎn)明細(xì)賬 明細(xì)科目范圍 科目代碼 庫存現(xiàn)金至最后一個(gè)科目代碼 點(diǎn)確定 代出來的 我這個(gè)操作有什么問題嗎 金額是22年期初數(shù)金額
沒有這樣操作過 但依你描述,是沒有問題的。