你好 借:管理費用等科目,貸:其他應收款?
老板不是法人,之前代賬把轉給老板的錢記入往來款其他應收。老板兒子是法人,費用報銷記入老板兒子即法人其他應付,年末可以用用老板的其他應收沖他法人兒子的其他應付嗎?要寫借條嗎?可以分別走現(xiàn)金嗎?
2020年賬面掛著:其他應收款-老板,今天老板拿了費用發(fā)票過來沖減之前的其他應收款。請問如何入賬呢?
當時去投標 投標服務費對方公司要現(xiàn)金,我們老板從賬上拿走現(xiàn)金,我們做賬是借其他應收款,貸庫存現(xiàn)金。一共交了46040的服務費,然后等46040發(fā)票回來,我們做賬借營業(yè)費用 貸其他應付款了,正常應該沖老板借款 其它應收款的。現(xiàn)在其他應付款貸方有余額。應該如何調整呢?
老師好,問個問題:假如賬上有筆其他應付款-老板136400,之前掛的,然后5月份的時候呢,老板預支了一筆220000,然后能不能存進來差額抵掉 借銀行存款83600 其他應付款老板136400 貸其他應收款220000
很多發(fā)票(搞來的虛假的 做賬用的)掛賬:借:費用、貸:其他應付款-老板名字 之前會計做賬的時候,把支取現(xiàn)金的十多萬就掛老板借支了,借:其他應收款-老板名字、貸:銀行與庫存現(xiàn)金 請問兩邊對沖合理么?
請問:我一個月工資4800,除了公休4天,又請假了7天,這個月我應該拿到多少錢的工資?
法人轉賬入資實收資本,沒有備注投資款,打進去的錢算借款還是實收資本
現(xiàn)在單月算的工資薪酬代扣的個稅與稅局系統(tǒng)算出代扣的個稅不一致怎么回事,有沒有辦法解決
老師,這道題不是求經營活動凈額,為什么要加籌資活動財務費用呢?
老師好 這個科目匯總表我不清楚是要寫哪些科目上去 是全部寫上去嗎 還有我不知道那些要寫 哪些不用寫 請老師幫忙解答一下謝謝
公司的老板也是歌手,在美容室開的"生活服務服務費"發(fā)票2萬,要怎么入賬
老師申報表上應補退稅是補差額的錢是正數(shù),預繳稅款是負數(shù),附加稅也都是負數(shù), 報表是小規(guī)模納稅人的
國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng),資金數(shù)額填什么?
法人的投資款沒有備注,算實收資本嗎
老師,您好,我想向您咨詢一下,我有一個一般納稅人的小微公司,它的進項票大于銷項,在做賬的時候,是不是每個月都要結轉增值稅?用金蝶賬無憂進行結賬的時候,可以直接點擊結轉增值稅的功能嗎?
老師,這樣的費用今年可以稅前扣除嗎?開票日期是今年開具的,但是費用是2020年發(fā)生的
你好,這個費用本身到底是屬于今年,還是屬于2020年呢???
2020年借款出去,今天拿發(fā)票過來說沖銷之前借款,開票也是今年開具的;費用屬于2020年的費用,只是今年才開具
你好,根據你的描述,那賬務處理是 借:以前年度損益調整——管理費用等科目,貸:其他應收款? 是在之前年度抵扣所得稅,而不是今年?
如果不去追溯調整的話,這批費用發(fā)票來了基本也起不到什么作用了是嗎?
你好,是的,是這樣的?
老師,小私企,一般都是老板自己掌控打款,都是打款出去先,后面才補發(fā)票給會計。這樣做賬的話,是先掛:其他應收款,還是直接做賬為:管理費用-其他,好呢?
你好,先付款后取得發(fā)票,通常是通過? 預付賬款? 科目核算才是的?
明白,但是打出去的款有些也不知后續(xù)是不是會給到發(fā)票過來的,所以全部掛在:其他應收款科目了。如果后續(xù)再給發(fā)票再沖銷后入費用,這樣是不是造成利潤很忽高忽低的異常?
你好,沒有及時取得發(fā)票導致費用沒有按期入賬,這樣當然會導致利潤忽高忽低,這個是無法避免的?
所以是不是當期支付出去的款,如果確定是費用的,做賬直接入費用呢?而不是掛其他應收款呢?
你好,正常情況下,也需要取得發(fā)票才可以計入費用核算啊?