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老師你好:現(xiàn)在甲乙方簽訂勞務派遣合同,乙方派遣員工丙方至甲方工作,結算工資方式是由甲方支付給乙方,乙方在發(fā)放給丙方。我想咨詢的問題是,1.甲方支付工資給乙方時候,轉款用途是寫什么。2.乙方收到這筆錢如何賬務處理。謝謝

2022-03-15 13:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-15 13:18

同學你好 這個就是寫勞務費 2. (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅

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快賬用戶3356 追問 2022-03-15 13:24

額,你這個有點復雜,乙方就是個小規(guī)模哦

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齊紅老師 解答 2022-03-15 13:27

小規(guī)模增值稅寫到二級就可以了

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快賬用戶3356 追問 2022-03-15 13:28

借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) 這個作為主營業(yè)務收入呀。這種必須要開發(fā)票嗎。有沒有不開發(fā)票的情況,這個錢到時候乙方會退還給甲方。

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齊紅老師 解答 2022-03-15 13:32

對的 需要開發(fā)票的 除非無票收入不開發(fā)票

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快賬用戶3356 追問 2022-03-15 13:39

相當于說,乙方收錢開勞務發(fā)票,賬務處理為1、收到勞務費,開具發(fā)票: 借:銀行存款; 貸:主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅。后面工資發(fā)放就正常計提發(fā)放的會計處理是不是。

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齊紅老師 解答 2022-03-15 13:44

同學你好 對的 是這個意思的

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同學你好 這個就是寫勞務費 2. (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅
2022-03-15
就是說你們公司的員工工資你們自己要按時發(fā)放,不按時出了問題你們自己負責
2021-07-10
同學你好 這個可以的
2022-06-08
您好 您把差額開具建筑服務發(fā)票給乙方 那就是乙方的分包方 這樣處理合理的
2023-07-25
你好,同學。 這是正常的處理, 借,應付職工薪酬? 貸,應收賬款 建筑企業(yè)常見的情況?
2020-11-20
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