同學(xué),你好,4月會(huì)好點(diǎn),剛好把這個(gè)季度的稅報(bào)了。
請(qǐng)問老師,我公司2020年5月從一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模,2020.1.1-2020.12.31日年應(yīng)稅銷售額超過500萬,是要轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎?還是說從2020年5月起往后任意連續(xù)12個(gè)月累計(jì)收入超過500萬才要轉(zhuǎn)為一般納稅人?
我們是小規(guī)模,現(xiàn)在年收入已經(jīng)超500萬了,問了稅局3月可以登記一般納稅人,4月登記也行,因?yàn)闆]有做過一般納稅人,請(qǐng)問是哪個(gè)月申請(qǐng)登記一般納稅人會(huì)好些呢
各位老師,大家早好,我們公司是建筑公司,3月份前會(huì)才在稅務(wù)局辦理的登記,直接登記成了一般納稅人,我想問一下老師,現(xiàn)在可以降成小規(guī)模納稅人嗎,小規(guī)模納稅人增值稅開票免稅了,都是針對(duì)哪些行業(yè)呢,老師們可以解析一下嗎
小規(guī)模超500萬了,未及時(shí)辦理一般納稅人登記,稅務(wù)局要求23年四季度10-11月按小規(guī)模交稅,12月要按一般納稅人交稅,請(qǐng)問補(bǔ)交的增值稅怎么做賬
小規(guī)模超500萬了,未及時(shí)辦理一般納稅人登記,稅務(wù)局要求23年四季度10-11月按小規(guī)模交稅,12月要按一般納稅人交稅,請(qǐng)問補(bǔ)交的增值稅怎么做賬
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
就是說3月登記的話可能一部分是小規(guī)模 一部分要按一般納稅人申報(bào)是嗎
是的,到時(shí)你都不好核算,麻煩。
4月登記好之后是不是收到專票就可以抵扣了
是的,收到專票就可以抵扣。
沒有輔導(dǎo)期嗎 我聽學(xué)堂里面有說輔導(dǎo)期不能抵扣一說嗎
你升為一般納稅人后,收到專票就可以抵扣了,沒聽說過輔導(dǎo)期。
老師,這種農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票能抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎
普票是不可以抵進(jìn)項(xiàng)的,只有專票才可以。
不是說農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以抵扣嗎,也必須是農(nóng)產(chǎn)品專票才能抵嗎
可以抵扣,剛看了下政策,不好意思。
好的 謝謝老師
不客氣,很高興幫你解答。