你好 1.? ? 期初是新公司還是老公司的?? ?
老師好,企業(yè)有2套帳,有內(nèi)帳和外賬,有發(fā)票的進外賬,有發(fā)票沒發(fā)票的進內(nèi)帳, 現(xiàn)在買了1個erp財務軟件,這塊的財務這塊,應收應付,還有其他的,怎么錄起初呢?
老師好,有內(nèi)帳和外賬,內(nèi)帳的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票的不想放到新的財務軟件里,那內(nèi)帳固定資產(chǎn)這塊怎么調(diào)呢?謝謝
老師好,有內(nèi)帳和外賬,內(nèi)帳的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票的不想放到新的財務軟件里,那內(nèi)帳固定資產(chǎn)這塊怎么調(diào)呢?謝謝
我是制造行業(yè),請問老師我單位原來有內(nèi)外兩套賬套,現(xiàn)在要合并成一套賬,是從今年1月初建設的新賬套,庫存起初數(shù)都是按照認賬發(fā)票進項剩余的原材料弄的期初數(shù),那我內(nèi)賬里的原材料剩余數(shù)怎么辦呢?也入不到新賬套里呢。內(nèi)賬和外賬的各種品 原材料金額不一樣,有的內(nèi)賬原材料那的時候沒要進項發(fā)票,有的外賬原材料沒消耗沒,但是內(nèi)賬里沒有了 內(nèi)賬原材料買的時候沒有進項發(fā)票
機器設備折舊按幾年完成
不含稅的合同價為何要減銷售稅費?
老師,我們分公司是做私發(fā)零售的,銷售門窗,客戶在我們這里訂門窗,我們讓多個門窗廠生產(chǎn),廠家做好后,廠家直發(fā)到客戶手上,我們在開設科目時,是不是不用開設庫存商品科目?我們付定金時,借:預付賬款,貸:銀行存款,付廠家尾款時,借:在途物資,貸銀行存款,預付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本時借:主營業(yè)務成本,貸:在途物資,老師,這樣有問題嗎
你好老師,怎么減少資產(chǎn)負債表利潤分配里面的數(shù)據(jù)?
老師,提備用金必須去銀行取錢嗎,用U盾可以嗎?去銀行是拿單位結(jié)算卡直接取還是去柜臺辦理,說清楚明白一些。
公司請退伍軍人有什么優(yōu)惠
請問這個調(diào)賬的企業(yè)所得稅一定要交嗎?進營業(yè)外收入行嗎?
老師,我們是私立學校,一年學費是8500,國家規(guī)定是免稅收入,但是稅務局說我們超計劃招生,超計劃部分要征收增值稅,那我交稅的話8500是含稅價還是不含稅價
老師,我們是一般納稅人,別人在我們家代加工,有一點進項,對方需要開發(fā)票,大概收多少稅點合適
老師,審計的時候沒有做重分類,現(xiàn)在稅務局調(diào)查,要求做重分類,但是重分類就不符合小微企業(yè)了,這樣,就要補稅了,還有其他辦法嗎?
老師好,是經(jīng)營了幾年的公司了
?你好; 期初就是你們 上期的 期末數(shù)據(jù) 。比如3月建賬。 那么你 是要判斷截止到2月的期末數(shù)據(jù)來 才行的??
因為企業(yè)是兩套賬,光是應收應付這塊,這兩套賬的數(shù)都不一樣呢,按哪個數(shù)呢
你好 ;? ?內(nèi)賬 用盤點的數(shù)據(jù)建賬。 外賬要根據(jù)你 上期的期末數(shù)據(jù) 也就是科目余額表的數(shù)據(jù)來建賬的??