你好,這個(gè)是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表填寫的。
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)企業(yè)所得稅可以先0申報(bào),明年在填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,可以這樣操作嗎?
小規(guī)模納稅人季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)本年累積金額是填寫稅控盤上截止今天到的全部數(shù)據(jù)還是填寫截止到9月30日的數(shù)據(jù)?
老師,小微企業(yè),季度申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表,填寫利潤(rùn)了,申報(bào)截止期錢,必須交企業(yè)所得稅?還是季度有利潤(rùn),申報(bào)上了,可以在年度的時(shí)候交?
小規(guī)模:申報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào),根據(jù)什么填寫?截止到22.5.31號(hào)。
小規(guī)模納稅人,是高新企業(yè),高新截止到12.2,申報(bào)第四季度所得稅,研發(fā)加計(jì)扣除是截止到11.31,還是第四季度享受不了
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
老師好,我之前做出納的,被辭了,然后現(xiàn)在有這兩個(gè)工作如何取舍,太糾結(jié)了,社??鞌嗔笋R上入職了第二個(gè)工作,又想去第一個(gè)了,感覺(jué)輕松點(diǎn) 工作1:國(guó)際旅社票務(wù)客服早八晚五 雙休 離家五分鐘通勤 底薪2200?3-30%的提成,看業(yè)績(jī)浮動(dòng)底薪,幫忙給企業(yè)高管頂飛機(jī)票的工作 薪資低,前期需要打電話積累客戶資源。沒(méi)業(yè)績(jī)會(huì)被裁 工作2:跨境內(nèi)賬文員 9-6單休 通勤40分鐘 試用期5000轉(zhuǎn)正6000 負(fù)責(zé)登記跨境平臺(tái)流水和處理提現(xiàn),出入庫(kù)單對(duì)賬,比較忙,要接觸出入庫(kù)物流訂單就有點(diǎn)反感
我們客戶又是我們供應(yīng)商,業(yè)務(wù)都是真實(shí)的,單據(jù)齊全,我們雙方都互開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以不打款相互抵賬嗎?
員工缺勤扣款會(huì)計(jì)分錄怎么做?
想咨詢下:支付車輛保險(xiǎn)費(fèi),發(fā)票上有兩個(gè)金額,一個(gè)是保險(xiǎn)費(fèi),另一個(gè)是車船稅+保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì)數(shù)。兩個(gè)金額哪個(gè)都可以嗎,主要根據(jù)員工報(bào)銷申請(qǐng)?如果是后者,需要提供車船稅完稅憑證,作為入賬依據(jù)嗎?
一般納稅人小公司,申報(bào)上的現(xiàn)金流量表可以不填寫嗎
為什么電子稅務(wù)局在線填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表)后,現(xiàn)金流量表卻為“0”?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
資產(chǎn)總額(填寫平均值)怎么算
資產(chǎn)總額是根據(jù)12月的次產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)額除以4就可以了。