你好 利潤表你是0申報的嗎 不是的話不可以
老師,我們是小規(guī)模納稅人,第二季度有收入在起征點一下,在報稅時企業(yè)所得稅申報表是空白表申報的,請問現(xiàn)在可以更改申報第二季度企業(yè)所得稅嗎?
您好,請問小規(guī)模納稅人在第二季度申報企業(yè)所得稅時填寫完利潤總額后自動彌補以前年度虧損了,這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人季度申報企業(yè)所得稅可以先0申報,明年在填寫企業(yè)所得稅年度申報表,可以這樣操作嗎?
老師,小微企業(yè),季度申報企業(yè)所得稅申報表,填寫利潤了,申報截止期錢,必須交企業(yè)所得稅?還是季度有利潤,申報上了,可以在年度的時候交?
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅怎么計算,是按季度申報嗎?年度企業(yè)所得怎么申報?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
我看申報的報表就一個利潤表里面就寫了營業(yè)收入一個金額,其他啥也沒有,繳納稅款就寫的金額0
利潤總額是0 嗎 看你的利潤表
就是這樣,只有一個收入其他啥也沒寫,
和你利潤表一致嗎 不一致的話怎么解釋 還有你有收入沒有成本什么原因
小規(guī)模成本票難,記賬公司這樣操作的,年報的時候才做成本進去,
沒有發(fā)票也得做 不做這事沒有成本 虛開發(fā)票嗎
真實開票
那你們應(yīng)該做一部分成本,這樣的話稅務(wù)局問起來的話,你們不就是沒有成本,有收入,虛開發(fā)票。
直接白條入賬行不
可以的 平時做賬可以
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。