同學(xué),你好,沒開公司抬頭嗎?

老師,請(qǐng)問一下給員工的福利費(fèi)哪些費(fèi)用是需要并入工資繳納個(gè)稅,哪些是不用的啊。公司給員工送的月餅、電話費(fèi)、結(jié)婚禮金、外出活動(dòng)購買的紀(jì)念品、給員工送電腦、買眼鏡等等很多很多,到底要不要交個(gè)稅啊,看到這些福利費(fèi)頭大,不知道哪些是要到網(wǎng)上申報(bào)的
老師 公司給高層領(lǐng)導(dǎo)購買上萬快的手機(jī) 記入福利費(fèi) 是不是要并入員工的當(dāng)月綜合所得,申報(bào)個(gè)稅,然后代扣代繳個(gè)稅?
請(qǐng)問老師,公司購買的實(shí)物用于員工福利,我可不可以這樣做,購進(jìn)實(shí)物,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 然后在工資表里把這些福利折成現(xiàn)金記入個(gè)人工資薪金中,代扣代繳個(gè)稅。 就相當(dāng)于發(fā)的福利沒有走應(yīng)付職工薪酬 —福利費(fèi),沒有單獨(dú)體現(xiàn),這樣可以嗎?但是最終也是代扣代繳了個(gè)稅的
老師,公司食堂購買的菜還有其他東西,計(jì)入管理福利費(fèi)嘛,那需要分?jǐn)偟絾T工身上去合并到工資里面申報(bào)個(gè)稅嘛,匯算清繳的時(shí)候福利費(fèi)也是有扣除比例的吧
請(qǐng)問 個(gè)人給我們公司代開的機(jī)械租賃費(fèi)的發(fā)票,備注上標(biāo)明需要購買人代扣代繳個(gè)人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局綜合所得申報(bào)代扣代繳嗎?這個(gè)需要做人員信息采集嗎,謝謝
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


開了公司名字哦
開了公司抬頭可以計(jì)到辦公費(fèi),走福利費(fèi)需要并到員工工資,還要交個(gè)稅。
好的,謝謝老師!明白了
不客氣,很高興幫你解答。