你好 編制銷售商品的分錄 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 購買原材料 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 計算企業(yè)1月份應交增值稅=銷項稅額—進項稅額=70.2/1.17*17%%2B20*17%%2B23.4/1.17*17%—50萬*17%(萬元)
1、2020年1月,A(增值稅一般納稅人)企業(yè)當月發(fā)生如下業(yè)務(稅率為13%): (1)1日,向各大商場銷售A產品400臺,含稅銷售單價為2260元,開具增值稅專用發(fā)票。 (2)5日,向B公司銷售B產品150臺,不含稅價為1000元/臺。 (3)15日,購買材料一批,取得增值稅專用發(fā)票一張,價款(不含稅款)為100萬元(稅率按13%計算)(進項稅額)。 (4)20日,向C公司購進材料一批,取得普通發(fā)票一張,價款為5萬元。 計算A企業(yè)1月應交的增值稅。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,稅率為17%,2012年1月銷售商品的資料如下:銷售商品開具增值稅專用發(fā)票的含稅收入為70.2萬元,開具增值稅普通發(fā)票的不含稅金額為20萬,未開具發(fā)票的含稅銷售額為23.4萬元,銷售商品的款項通過銀行均已收到。購買原材料的增值稅專用發(fā)票含稅價為53萬元,不含稅金額為50萬元,通過銀行轉賬支付。進項稅發(fā)票經過認證可以抵扣。 要求:(1)分別編制銷售商品及購買原材料的會計分錄;(單位為萬元); (2)計算企業(yè)1月份應交增值稅;(單位為萬元)
甲生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率 13%,2020 年10月份的有關生產經營業(yè)務如下: (1)銷售甲產品給乙商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額 100 萬元; (2)銷售乙產品,開具普通發(fā)票,取得銷售額 67.8萬元,已收到貨款存入銀行。 (3)購進原材料取得增值稅專用發(fā)票,價稅合計113 萬元(原材料適用增值稅稅率 13%)。 要求:計算以上各項經濟業(yè)務涉及的增值稅進項稅額、銷項稅額稅額和應交增值稅。
某制造職場企業(yè)為增值稅一般納稅人2020年8月發(fā)生經濟業(yè)務如下:一購進原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的一,購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,不含稅。增值稅為十三萬元,支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明金額為2萬元增值稅為0.18萬元。二購進紙原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元含稅。三購進辦公用打印紙五箱取得增值稅普通發(fā)票注明金額為1萬元含稅。四銷售產品一批開具增值稅專用發(fā)票不含稅金額為300萬元。已知該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,購進和銷售產品適用的增值稅稅率為13%。計算該企業(yè)當月進項稅額銷項稅額及應納增值稅稅額
1、某商貿公司為增值稅一般納稅人,從事商品批發(fā)兼營零售業(yè)務,所銷售的商品增值稅率均為13%;該公司2019年5月初增值稅留抵稅額為7 280元。當月有關業(yè)務如下: (1)從小規(guī)模納稅企業(yè)購進一批商品,取得普通發(fā)票注明價款為18.54萬元。 (2)購進一批商品,取得增值稅專用發(fā)票注明含稅價33.9萬元,增值稅率13%。 (3)購入一輛運輸用卡車,取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅額1.95萬元,已投入運營。 (4)當月批發(fā)銷售商品一批,開具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額80萬元;零售商品取得含稅銷售額33.9萬元。 (5)以舊換新方式銷售商品500件,實際取得含稅銷售額14.9萬元(已抵舊商品價每件50元);采用折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額20萬元,給予折扣10%,開具發(fā)票時銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上已分別注明。 (6)當月銷售貨物共收取客戶包裝物押金15 000元,且單獨記賬核算。 企業(yè)可抵扣的增值稅專用發(fā)票在當月均已通過認證。 要求:1. 計算該商貿公司5月應繳納的增值稅稅額。 2. 對以上業(yè)務作出相關會計處理。
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現出來
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經費嗎
你好,我們公司是出口外貿企業(yè)。進項專票3個點,可以退稅嗎?
24年已處置的固定資產,25年匯算清繳時還要填資產折舊表嗎?
老師,這個利潤總額就是小微企業(yè)的不超過300萬的那個值嗎
文化服務,棋牌室能做福利費嗎