你好,你再反結(jié)賬報(bào)表己經(jīng)申報(bào),你可以直接更正申報(bào)就可以了。你要查到為什么不一致的原因,如果是當(dāng)年你的,再調(diào)賬更正申報(bào)就可以了
請問20年第二季度利潤表成本數(shù)據(jù)本來是180000結(jié)果申報(bào)時(shí)報(bào)成了18000,第三季度增值稅本來有收入金額的,結(jié)果0申報(bào)了,所以造成企業(yè)所得稅年度營業(yè)收入和營業(yè)成本金額少報(bào)了,現(xiàn)在修改的話,是要改去年第報(bào)表嗎?只改匯算清繳表可以不?
老師,例:2021年1季度增值稅30萬是免稅會計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了,后面改增值稅報(bào)表變成免稅的,但是改過后增值稅低數(shù)和利潤表的收入不匹,從財(cái)表上看少報(bào)稅,第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤表收入不匹,第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅(退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅),這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過的表還是對不上利潤表上的收入,所以從表看來是少交稅,我是反結(jié)賬回到2021年改,之前幾個(gè)季度都做收入沒有做稅那么多筆,科目也用錯(cuò),反回2021年怎么過?那前3個(gè)季度的增值稅申報(bào)表要按照財(cái)報(bào)表的收入去改嗎?申報(bào)稅務(wù)局的表和表對不上,做的稅對不上表,好暈呀
老師,以下情況是查賬出來結(jié)果,每個(gè)季度增值稅申報(bào)表和利潤表收入不符,我反結(jié)賬回去2021年,如何更改?第一季度和第四季度申報(bào)錯(cuò)有退稅,而且每個(gè)季度申報(bào)的數(shù)和利潤表收入都不匹,怎么調(diào)賬?
老師,你好,增值稅和附加稅,情況是這樣的,我剛接手查賬,發(fā)現(xiàn)去年第一季度第二第三季度第四季度增值稅申報(bào)表和申報(bào)利潤表的收入不匹,然后我就發(fā)現(xiàn)做的收入沒做稅,賬亂,一年換了4個(gè)會計(jì)有四種種做法,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)四個(gè)季度分別補(bǔ)80、20、10、40萬,我怎么調(diào)賬,然后去改表是去年四個(gè)季度增值稅表和財(cái)務(wù)報(bào)表都要更改嗎?
老師您好!我們是個(gè)體戶今年第一季度報(bào)稅的時(shí)候不知道是按查賬征收報(bào)稅,稅務(wù)局給按核定征收報(bào)了72000元(沒有資產(chǎn)表和利潤表我查了)我不知道。第二季度稅務(wù)打電話來叫我們報(bào)稅,我就把第二季度的報(bào)了,資產(chǎn)表負(fù)債表就第二季度的數(shù)據(jù),沒填本年累計(jì)數(shù),第三季度申報(bào)我才發(fā)現(xiàn)第一季度有核定72000元,那現(xiàn)在我要去改第二季度的資產(chǎn)表和利潤表嗎?第三季度沒有銷售,我該怎么申報(bào)?
免抵退稅,公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)做增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標(biāo)收到中銀保險(xiǎn)費(fèi),計(jì)入哪個(gè)科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個(gè)表嗎
股東私轉(zhuǎn)公戶款,打備注錯(cuò)了成投資款,這種可以不用計(jì)入投資款吧,就按正常收貨款分錄填可以吧
月末一次加權(quán)平均法用軟件出庫,還用原始憑證嗎 用什么做原始憑證
老師,裟修費(fèi)交印花稅嗎?
出口服務(wù)或者貨物,是按形式發(fā)票開具時(shí)間確認(rèn)收入嗎
老師,甲公司的債權(quán)、債務(wù)全部轉(zhuǎn)給乙公司,甲、乙公司的賬務(wù)分別怎么處理?
是去年的,問題是因?yàn)槎惒粚?,少交了?
更正申報(bào)!調(diào)整匯算清繳就可以了!