您好,這個(gè)是不合規(guī)的
我們轉(zhuǎn)賬給A公司采購(gòu)貨物,A公司委托B代理商給我們開(kāi)發(fā)票,這樣合規(guī)嗎?
請(qǐng)問(wèn)代購(gòu)貨物的賬務(wù)處理!比如說(shuō)我公司A商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,受B公司小規(guī)模委托,向C公司小規(guī)模代購(gòu)貨物,C直接把票開(kāi)給B,B把貨款給我A,我再把貨款轉(zhuǎn)給C。我公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有代購(gòu)貨物的服務(wù),應(yīng)該增加哪項(xiàng)服務(wù)?主要貨物是石頭沙子
老師,B公司已給A公司開(kāi)票,A公司這邊委托個(gè)人私轉(zhuǎn)公已轉(zhuǎn)到B公司賬上,現(xiàn)在我們A公司要給個(gè)人付代付款,可以這樣走賬嗎?已簽訂代付協(xié)議
我司把 A客戶的貨物 委托給同行B公司幫我們運(yùn)輸,現(xiàn)在B公司給我們付款了,我們給他開(kāi)票合理嗎
A公司是代理記賬公司,簽合同并收款開(kāi)票,轉(zhuǎn)讓委托給b公司做賬,b公司是開(kāi)據(jù)代理記賬給A嗎
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒(méi)有增值稅申報(bào)表里面顯示出來(lái)?
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