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老師您好,請問欠繳稅額,怎么寫會計分錄呢

2022-03-14 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-14 09:42

你好,具體是欠繳的什么稅款??

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快賬用戶8856 追問 2022-03-14 09:45

印花,城建,教育,地方

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齊紅老師 解答 2022-03-14 09:46

你好 城建,教育,地方 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費—城建,教育,地方 印花稅不需要計提?

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快賬用戶8856 追問 2022-03-14 09:49

那我每個月都計提了印花稅,我是按我接手的會計那樣做下來的,是不是都做錯了啊?

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齊紅老師 解答 2022-03-14 09:50

你好,印花稅不需要計提? 計提了是錯誤的?

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快賬用戶8856 追問 2022-03-14 09:52

老師那個印花稅這個怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2022-03-14 09:53

你好,欠繳的印花稅,暫時不需要做分錄?

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快賬用戶8856 追問 2022-03-14 09:53

其他欠繳的稅費都需要做對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-14 09:54

你好,是的,是這樣的?

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快賬用戶8856 追問 2022-03-14 09:54

好的,老師辛苦了,謝謝您

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齊紅老師 解答 2022-03-14 09:55

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,具體是欠繳的什么稅款??
2022-03-14
計提公司承擔(dān)部分社保公積金 借:管理費用-各項社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-各項社保,公積金(企業(yè)部分) 3.發(fā)放工資時扣社保 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分) ? ? ?庫存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分) ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
2023-11-15
同學(xué)您好,原材料被盜,又是因為管理不善,因此計入管理費用,原材料原先抵扣的進項稅額需要轉(zhuǎn)出 借:管理費用? ?30 ? ? ? ?其他應(yīng)收款—責(zé)任人賠償? ?3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —保險公司賠償? ?80 ? ?貸:原材料? ?100 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)? ?13 因此凈損失為“管理費用”的發(fā)生額=30萬元
2021-06-10
那個是申報抵減欠稅的當(dāng)月做
2025-02-21
你好 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—某某稅款?
2022-06-01
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