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老師,期未轉出未交增值稅借方余額怎么結平?

2022-03-14 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-14 09:41

同學,你好 應交稅費轉出未交增值稅有借方余額是正常的,年末一起結轉平,轉出多交增值稅有貸方余額說明已經(jīng)多繳結轉出來了,這些年末都可以結平,全部做相反的分錄就平了,

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快賬用戶9332 追問 2022-03-14 09:43

現(xiàn)在期末不能結平嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-14 09:44

同學,你好 一般是年末結平的

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同學,你好 應交稅費轉出未交增值稅有借方余額是正常的,年末一起結轉平,轉出多交增值稅有貸方余額說明已經(jīng)多繳結轉出來了,這些年末都可以結平,全部做相反的分錄就平了,
2022-03-14
您好,實在找不到原因,調賬,
借:營業(yè)外支出
貸:應交增值稅-轉出未交增值稅
2025-01-03
那個不需要結轉平的,正確申報增值稅就行
2024-05-20
一、你的“應交稅費——應交增值稅”三級科目的余額是否結平了。
2021-01-19
你好 結轉下: 比如 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-02-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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