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老師您好,請問小微企業(yè)上季度增值稅稅金預繳金額余額100元,申報書國稅系統(tǒng)顯示預交金額余額為100元,是沒有問題的,但是在下個季度申報時,國稅系統(tǒng)顯示增值稅預交金額余額為92元,少了8元,這個8元要怎么做調整?可以計入:借:營業(yè)外支出8元; 貸:應交稅費-應交增值稅8元嗎? 感謝您的解答!

2020-10-10 08:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-10 08:08

那去查下8元去哪里比較好,上個月抵減嗎,沒有也不想調話,這個可以這么做借:營業(yè)外支出8元; 貸:應交稅費-應交增值稅8元

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快賬用戶6023 追問 2020-10-10 08:36

老師,感謝您的解答。沒有抵減,就只是稅務局系統(tǒng)顯示上季度申報后的增值稅稅金余額為100,這個季度申報看到稅金余額變成92了,上個季度的期末余額跟這個季度的期初余額不一樣了,無緣無故少了8元,那如果做到營業(yè)外支出科目的話,下級科目是哪一個呢?稅金調整還是什么科目呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-10 08:45

做其他下面,你上個季度可以截圖給我看看嗎,,增值稅稅金余額為100 這個是那一欄,自動生成嗎,這個最好是問下稅局看啥情況,

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那去查下8元去哪里比較好,上個月抵減嗎,沒有也不想調話,這個可以這么做借:營業(yè)外支出8元; 貸:應交稅費-應交增值稅8元
2020-10-10
你好!建議記入管理費用…稅費
2020-10-10
您好,同學,如果本期沒有預交稅款,你可以吧本期預交稅額改為0后保存申報,你看下你的增值稅預交稅款那張表上是否填了數值,如果有錯的改過來再申報就可以。祝您學習愉快,如果滿意請留下五星好評。謝謝
2023-04-10
已經回答過了。這種處理是可以的。
2023-01-13
可以的,這種處理可以的
2023-01-13
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