那去查下8元去哪里比較好,上個月抵減嗎,沒有也不想調話,這個可以這么做借:營業(yè)外支出8元; 貸:應交稅費-應交增值稅8元
老師,您好,小微企業(yè)增值稅稅金預繳金額比稅務局系統(tǒng)里顯示的預交金額少了5元,這個5元可以在營業(yè)外支出里做調整嗎?如果可以的話,營業(yè)外支出下放在哪個科目里?捐贈支出還是新增一個稅金調整科目? 感謝您的解答!
老師您好,請問小微企業(yè)上季度增值稅稅金預繳金額余額100元,申報書國稅系統(tǒng)顯示預交金額余額為100元,是沒有問題的,但是在下個季度申報時,國稅系統(tǒng)顯示增值稅預交金額余額為92元,少了8元,這個8元要怎么做調整?可以計入:借:營業(yè)外支出8元; 貸:應交稅費-應交增值稅8元嗎? 感謝您的解答!
您好,老師!我有一家公司名下有房產,7月份的時候,法人把房子過戶到了自己名下,完稅證明只交了400多元,但是10月份申報季報的時候,稅務系統(tǒng)顯示出銷售不動產開票金額為1867000元,這個要怎么申報呢?這個要交8萬多增值稅還需要交什么稅,還有銷售不動產那個表,怎么填差額前和差額后呢?
老師,停車場未開票收入21583.33,計提增值稅稅金1079.17元(自己手工算):專票收入206376.5元,增值稅10318.82元,(因為專票需要交納10318.82元:老師填增值稅申報表時專票收入填進去,后系統(tǒng)自動生成應納稅10318.83元,與10318.32元,相差1分錢,)我直接這樣做賬可以嗎。由于季度未達起征點未開票收入稅1079.17元應轉入營業(yè)外收入,少轉1分錢可以嗎?借,應交稅費1079.16元,貸營業(yè)外收入1079.16元,這樣應交稅金增值稅貸方余額為10318.83元交稅時就能把賬沖平了,可以嗎?
老師,停車場未開票收入21583.33,計提增值稅稅金1079.17元(自己手工算):專票收入206376.5元,增值稅10318.82元,(因為專票需要交納10318.82元:老師填增值稅申報表時專票收入填進去,后系統(tǒng)自動生成應納稅10318.83元,與10318.32元,相差1分錢,)我直接這樣做賬可以嗎。由于季度未達起征點未開票收入稅1079.17元應轉入營業(yè)外收入,少轉1分錢可以嗎?借,應交稅費1079.16元,貸營業(yè)外收入1079.16元,這樣應交稅金增值稅貸方余額為10318.83元交稅時就能把賬沖平了,可以嗎?
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉為固定資產?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數,如果算出來除完是小數,入成整數么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現問題,是會計的責任還是審計事務所的責任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數,后兩個月沒有人員,怎么算人數呢?
老師,匯算清繳里面的資產總額,是四個季度的季末資產總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
老師,感謝您的解答。沒有抵減,就只是稅務局系統(tǒng)顯示上季度申報后的增值稅稅金余額為100,這個季度申報看到稅金余額變成92了,上個季度的期末余額跟這個季度的期初余額不一樣了,無緣無故少了8元,那如果做到營業(yè)外支出科目的話,下級科目是哪一個呢?稅金調整還是什么科目呢?
做其他下面,你上個季度可以截圖給我看看嗎,,增值稅稅金余額為100 這個是那一欄,自動生成嗎,這個最好是問下稅局看啥情況,