甲 借:固定資產(chǎn)清理5800000 借:累計折舊600000 貸:固定資產(chǎn)6400000 借: 應付賬款6780000 貸: 固定資產(chǎn)清理5800000 貸: 營業(yè)外收入-處置利得100000 貸: 營業(yè)外收入-債務重組利得878000 貸:銀行存款2000 乙 借:固定資產(chǎn)5900000 借:營業(yè)外支出—債務重組損失877000 貸:應收帳款6780000 貸: 銀行存款3000
甲企業(yè)2x20年4月1日向乙企業(yè)購入一批原材料,價格為6 000 000元,增值為780 000元,貨款及稅款共6 780 000元,原定三個月后付清,甲企業(yè)沒有按期償債務。雙方于2x20年7月29日簽訂債務重組協(xié)議。假定債務重組協(xié)議規(guī)定,甲企業(yè)以其一項固定資產(chǎn)抵償該項債務,該項固定資產(chǎn)的賬面原始價值為6 400 000元,累計已提折舊600 000元,經(jīng)評估確認的凈值為5 900 000元;甲企業(yè)支付了2 000元的拆卸、運輸費用,乙企業(yè)支付了3 000元的安裝費用之后,將該設備作為固定資產(chǎn)交付使用。其他相關稅費略。 根據(jù)上述資料,寫出甲、乙企業(yè)2x20年7月30日的相關賬務處理。
甲企業(yè)2x20年4月1日向乙企業(yè)購入一批原材料,價格為6 000 000元,增值為780 000元,貨款及稅款共6 780 000元,原定三個月后付清,甲企業(yè)沒有按期償債務。雙方于2x20年7月29日簽訂債務重組協(xié)議。假定債務重組協(xié)議規(guī)定,甲企業(yè)以其一項專利權抵償該項務,該項無形資產(chǎn)的賬面原始價值為7 400 000元,已累計攤銷350 000元,已計提減值準備50 000元。相關稅費略。 根據(jù)上述資料,寫出甲、乙企業(yè)2x20年7月30日的相關賬務處理。
甲企業(yè)2x20年4月1日向乙企業(yè)購入一批原材料,價格為6000000元,增值為780000元,貨款及稅款共6780000元,原定三個月后付清,甲企業(yè)沒有按期償債務。雙方于2x20年7月29日簽訂債務重組協(xié)議。假定債務重組協(xié)議規(guī)定,甲企業(yè)以其一項專利權抵償該項務,該項無形資產(chǎn)的賬面原始價值為7400000元,已累計攤銷350000元,已計提減值準備50000元。相關稅費略。根據(jù)上述資料,寫出甲、乙企業(yè)2x20年7月30日的相關賬務處理。
甲企業(yè)2x20年4月1日向乙企業(yè)購入一批原材料,價格為6000000元,增值為780000元,貨款及稅款共6780000元,原定三個月后付清,甲企業(yè)沒有按期償債務。雙方于2x20年7月29日簽訂債務重組協(xié)議。假定債務重組協(xié)議規(guī)定,甲企業(yè)以其一項專利權抵償該項務,該項無形資產(chǎn)的賬面原始價值為7400000元,已累計攤銷350000元,已計提減值準備50000元。相關稅費略。根據(jù)上述資料,寫出甲、乙企業(yè)2x20年7月30日的相關賬務處理。
甲企業(yè)2×20年4月1日向乙企業(yè)購入一批原材料,價格為6000000元,增值為780000元,貨款及稅款共6780000元,原定三個月后付清,甲企業(yè)沒有按期償債務。雙方于2×20年7月29日簽訂債務重組協(xié)議。假定債務重組協(xié)議規(guī)定,甲企業(yè)以其一項固定資產(chǎn)抵償該項債務,該項固定資產(chǎn)的賬面原始價值為6400000元,累計已提折舊600000元,經(jīng)評估確認的凈值為5900000元;甲企業(yè)支付了2000元的拆卸、運輸費用,乙企業(yè)支付了3000元的安裝費用之后,將該設備作為固定資產(chǎn)交付使用。其他相關稅費略。根據(jù)上述資料,寫出甲、乙企業(yè)2×20年7月30日的相關賬務處理。
老師,你好,公司注冊地在三門峽,電腦在駐馬店開票,有風險嗎?
你好,請問像這種發(fā)貨,退貨,一進一出,退貨的轉(zhuǎn)廢品,分錄怎么做?
老師想問一下,稅金及附加計入了個稅,這個做年報的時候怎么弄
公轉(zhuǎn)私110萬,用途是償還個人借款,有借款合同,但是沒有實際支付利息。這樣大額的公轉(zhuǎn)私會被稅務預警嗎
老師,之前本單位幫A公司支付了一筆貨款給B公司,然后A公司把這筆錢還給了本單位,請問支付貨款的時候我應該怎么做分錄,還款的時候我又應該怎么寫分錄
老師好,公司承包出去了,把庫存物料盤給對方,對方把庫存物料款給我們,如果對方要開發(fā)票,發(fā)票怎么開
老師,商貿(mào)公司給工程公司開材料票有什么影?嗎?
老師,麻煩問下,員工餐補是應該造在工資表里面,還是該造個表格計入福利費!?
老師,請問下像公司招聘殘疾人工作,有什么補貼嗎,政策是哪條
你好,比如我們之前開的專票,收了款了。因為實際供貨和使用有變更,只能沖紅這個票。那沖紅以后。對于收到的款項做無票收入,不能減當期銷項稅,是說的啥意思呢?
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