您好 是應(yīng)收賬款余額在貸方 對么 如果在貸方還是負(fù)數(shù) 那就是借方余額了
應(yīng)收的貸方是負(fù)數(shù)表示什么
應(yīng)收帳款貸方負(fù)數(shù)表示什么
應(yīng)收賬款 期末余額 數(shù)據(jù)在借方負(fù)數(shù) 表示什么 應(yīng)付賬款 期末余額 數(shù)據(jù)在貸方 負(fù)數(shù) 表示什么
應(yīng)收其他應(yīng)收 期末余額在借方正數(shù)表示什么 在貸方正數(shù)表示什么 在借方負(fù)數(shù)表示什么 在貸方負(fù)數(shù)表示什么 應(yīng)付其他應(yīng)付 期末余額在借方正數(shù)表示什么 在貸方正數(shù)表示什么 在借方負(fù)數(shù)表示什么 在貸方負(fù)數(shù)表示什么 麻煩老師詳細(xì)說明 分段說明 我一直理不清
應(yīng)付性期末余額在貸方表示什么 在貸方是負(fù)數(shù)表示什么
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時,應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請問餐費(fèi)計(jì)入什么科目呀
老師,哪個是實(shí)際累計(jì)繳納的增值稅啊
老師,企業(yè)怎么才能評到A級呀
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接啊)
老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局報季度報表時,利潤表是不是本期金額和本年累計(jì)金額都要改,因?yàn)橹虚g還有45月的銷售
員工處理銷售了辦公室用品,把錢轉(zhuǎn)回公司賬戶,這筆錢怎么入賬?
收到汽油票,但是電子稅務(wù)局里沒查詢到這張票,在發(fā)票查驗(yàn)平臺上查驗(yàn)顯示一致,這票能入賬嗎
請問公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?