開具的適用稅率為9%的交通運輸服務(wù)發(fā)票,計算抵扣相應(yīng)的增值稅進(jìn)項稅額。
公司經(jīng)驗范圍是路陸國際貨運代理,國內(nèi)貨運代理,國際代理費,或者國際物流費(國際運費)是免稅的嗎?如果是國內(nèi)的,就是按照6%(代理費),9%(運輸費,物流費)開具發(fā)票?
甲公司需要運輸,找了B公司為代理運輸,B公司開具的發(fā)票內(nèi)容為“運輸代理費”,備注欄未開具貨物名稱、車種車號及起始地。 B公司收取的費用是含運費和代理服務(wù)費的。 請問甲公司收到B公司開具的這樣的發(fā)票能否稅前扣除?
貨物運輸代理開具的是代理運費6%的稅率的發(fā)票,那收到物流公司開具的是運費9的稅率的發(fā)票,那這種的應(yīng)該怎么抵扣繳納增值稅?
購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款為60萬,進(jìn)項稅額9.6萬,另外支付購貨的運輸費用6萬,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,計算該貨物可以抵扣的進(jìn)項稅額??=9.6+6×6%=9.96萬元為什么運輸費用稅率這里用6%,不是快遞業(yè)6%,貨物運輸9%嗎?
老師您好,請問我們是做國內(nèi)運輸代理的,我們找拖車公司去運輸貨物,那我們開具的發(fā)票應(yīng)該是物流輔助服務(wù)-國內(nèi)貨物運輸代理還是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)-國內(nèi)運輸代理呢???
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
公司一直收到的都是9%稅率的進(jìn)項稅額的增值稅專用發(fā)票開具的是6%的增值稅專用發(fā)票 一直也是直接抵扣繳納增值稅費用 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個稅差情況 稅務(wù)應(yīng)該要怎么處理呢
怎么不解答我的問題了???
都是增值稅專用發(fā)票,都是可以抵扣的