同學(xué)你好,這個實(shí)際是多少價格出售就確認(rèn)多少,收入小于成本肯定會影響當(dāng)月的利潤,最好是公司有相關(guān)的文件做附注,比如庫存清理計(jì)劃等。
年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中主營業(yè)務(wù)收入欄如何填列?假設(shè)甲企業(yè)是航空貨物銷售代理企業(yè)。甲企業(yè)收到托運(yùn)人100元托運(yùn)費(fèi),再支付給實(shí)際承運(yùn)人航空公司80元運(yùn)費(fèi),根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則,甲企業(yè)會計(jì)處理時按照100-80=20元的凈值,按照20元凈值計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入。 1. 那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務(wù)收入欄填100元還是20元? 2. 如果年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務(wù)收入欄填100元,那么申報表中的主營業(yè)務(wù)成本欄還需要填80元嗎? 3. 年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務(wù)收入欄究竟填全額還是凈額? 在稅法上有文件依據(jù)嗎? 4. 年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務(wù)收入欄和會計(jì)準(zhǔn)則的利潤表中的主營業(yè)務(wù)收入欄填列相同嗎? ?
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會計(jì)。由于上個月我交接的那個人做賬小數(shù)點(diǎn)寫錯,導(dǎo)致制造費(fèi)用多計(jì)提了585000,管理費(fèi)用多計(jì)提313826.31,銷售費(fèi)用少計(jì)提1173.69,原材料少計(jì)提69019.69。我本月記賬的主營業(yè)務(wù)成本4710610.06=主營業(yè)務(wù)收入4879745-利潤160000-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-銷售費(fèi)用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品3379295,上月結(jié)余庫存商品711920.57。 所以,如果我借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)(313826.31-1173.69) /貸 庫存商品 負(fù)(313826.31-1173.69) , 那我本月庫存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負(fù)值。我們公司沒有產(chǎn)成品單價,主營業(yè)務(wù)成本是根據(jù):營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用,倒擠出來的。所以我想主營業(yè)務(wù)成本是不是虛增了管理費(fèi)用銷售費(fèi)用上個月的差額,這個月是不是應(yīng)該沖銷這個數(shù)值?但是這樣沖庫存商品還是負(fù)的,請老師指教
老師,歺飲企業(yè)財(cái)務(wù)碰到幾個問題,請教下 1.老板的明友或來吃飯,都不付款,長期掛帳,掛在其他應(yīng)收款嗎?如果超過一年以上未結(jié)算,如何處理? 2.股東來吃飯也不付帳,怎么處理? 3.庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本時,發(fā)現(xiàn)倉庫采購入庫時按舊合同的價格入帳,出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本時也是按舊價格結(jié)轉(zhuǎn)的,但在于供應(yīng)商對帳時才發(fā)現(xiàn)其實(shí)是漲價了,而倉庫未按更新的價格入帳,問如何處理這樣的差異?
您好,老師,我司清理了一些擠壓的庫存,價格低于成本價出售的,例如成本價是20元,清理價格是3元處理出去的,那么也是按照正常的主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本來計(jì)算利潤嗎?如果是這樣,就會影響到當(dāng)月的利潤表?
老師您好,我們單位是園區(qū)管理模式,也制作姜泥,現(xiàn)在我們制作完的姜泥需要儲存到庫里,今天領(lǐng)導(dǎo)說讓姜泥的成本加上每噸50元一個月的褲費(fèi)金額,意思是如果這個庫我們不儲存姜泥就會租出去,租出去就會有收入,所以就按正常租出去的價格算姜泥成本,賬務(wù)處理我該怎么做?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,一般納稅人三月份買的材料,五月份收到發(fā)票,請問三月五月分別怎么做賬
未確認(rèn)融資費(fèi)用和待確認(rèn)融資費(fèi)用怎么區(qū)分使用情況
3月份購買的東西,開的發(fā)票,購買人4月才報,賬怎么記
老師,不能辨認(rèn)自己行為不是無民事行為嗎[疑問]
老師,請問所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅款計(jì)入什么科目
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費(fèi)用和給客戶買禮品費(fèi)用,能記一起嗎,因?yàn)槌霾钤蚓褪桥憧蛻舻馁徫锏?/p>
3月份申報個稅的時候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報的時候補(bǔ)扣雙倍嗎?
財(cái)政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金怎樣入賬