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老師好,你幫忙看看之前會計這樣做賬正確嗎?應該要怎么改?這是2021年的賬,

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老師好,你幫忙看看之前會計這樣做賬正確嗎?應該要怎么改?這是2021年的賬,
2022-03-11 19:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-11 19:48

您好 工資差額要計入管理費用-工資 不是福利費 請問現(xiàn)金是實際收到了嗎 小規(guī)模納稅人用應交稅費-應交增值稅科目 不用應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶3979 追問 2022-03-11 21:34

老師,像這種錯的,好多筆,而且種類不一樣,不是會計科目錯,就是調(diào)現(xiàn)金,唉,我看暈了,不知道怎么調(diào),現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2022-03-11 21:40

稅金的可以不調(diào)整 現(xiàn)金沒有實際收到應調(diào)整? 還有福利費的

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快賬用戶3979 追問 2022-03-11 21:46

稅金很亂很多這樣的情況,有的收入做到應交稅費-進項稅貸方,有的收入不做稅,直接銀行存款貸收入,有的做應交—未交稅費;老師,應該怎么調(diào)?我是反過賬回去調(diào),因為她們報的稅和報表都不對,

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齊紅老師 解答 2022-03-11 21:47

請問是只有去年一年的嗎

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快賬用戶3979 追問 2022-03-11 21:49

還有2020年的也是這樣,不單單這個科目亂,別的也一樣,科目不對,賬亂調(diào),調(diào)的也不對,這是我剛找到的新工作,要不是疫情影響工作難找,我都選擇放棄了,我真暈了

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齊紅老師 解答 2022-03-11 21:50

如果反過賬回去調(diào) 那還不如重做呢 您可以做個清單 然后同類的匯總調(diào)整

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快賬用戶3979 追問 2022-03-11 22:01

想過列清單調(diào),但是種類太多太亂了,2021年1-3季度增值稅30萬是免稅的然后她就申報交稅了,后面改報表了是免稅的,但是增值稅數(shù)和利潤表的收入100多萬不匹,現(xiàn)在2022年又退稅1季度的稅回來,第二季度和第三季度增值稅申報表和利潤表收入不一樣和做的賬也不一樣,第四季度和第一季度情況是一樣又交稅退稅,我看了真的暈??!我也有想過重新建賬,重新做,但是2019年2020年已經(jīng)匯算清繳了,

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齊紅老師 解答 2022-03-11 22:02

如果賬不多 那就重新做吧 更正匯算清繳申報表 不然沒法對上

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快賬用戶3979 追問 2022-03-11 22:02

那不是要補稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-11 22:06

如果確實是少交了 就應補啊

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快賬用戶3979 追問 2022-03-11 22:10

重新建賬是把原來的原始單據(jù)按照正確的做完,然后改財務報表、增值稅申報表和匯算清繳,對嗎?然后要補稅的話,是怎么做,

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齊紅老師 解答 2022-03-11 22:13

是的? 請問是補稅的分錄嗎?

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快賬用戶3979 追問 2022-03-11 22:14

是的,因為重新建賬肯定是需要補稅的

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快賬用戶3979 追問 2022-03-11 22:15

這會不會引起稽查

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齊紅老師 解答 2022-03-11 22:15

請問單位用什么會計準則

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快賬用戶3979 追問 2022-03-11 22:24

企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2022-03-11 22:25

借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅等 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

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您好 工資差額要計入管理費用-工資 不是福利費 請問現(xiàn)金是實際收到了嗎 小規(guī)模納稅人用應交稅費-應交增值稅科目 不用應交稅費-未交增值稅
2022-03-11
同學 你這個銷售成本應該是要根據(jù)銷售收入來結(jié)轉(zhuǎn)的。 其他的正確。
2021-06-29
分攤的長期待攤費用。
2023-12-12
你好 填寫應是-3000噸。 審計結(jié)論,經(jīng)盤點主要原材料賬面數(shù)為348000噸,實盤為318000噸,盤虧30000噸。需進一步調(diào)整差異原因,由被審計單位進行調(diào)查確認后,根據(jù)差異原因建議作相應的賬務調(diào)整。
2022-05-20
您好,是培訓費是含稅金額,需要計算增值稅。
2020-10-29
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