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老師我們是住建廳的 ,你幫忙看一下這個賬做的對不對,預算會計要怎么做

老師我們是住建廳的 ,你幫忙看一下這個賬做的對不對,預算會計要怎么做
2021-08-05 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-05 15:40

同學您好。廣電中心作為經營性質,這個項目屬于經營性質,要根據本單位經營性質確認經營收入。不能作為補助收入進行處理。具體要開簽訂的合同還有文件,但從字面上看是屬于經營收入。則:借:銀行存款 貸:經營收入 預算會計:借:資金結存——貨幣資金 貸:經營預算收入。

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快賬用戶7400 追問 2021-08-05 15:43

這個咨詢費都是發(fā)改委代付給第三方的、錢并沒有經手我們住建廳是不是不應該記上級撥款這一項

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快賬用戶7400 追問 2021-08-05 15:43

還有基建撥款能用在這里嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-05 15:48

同學您好。不能使用基建撥款這個科目。您具體說一下:這個錢是誰的?現在是你們收到發(fā)改委的錢嗎?還是這個錢已經被支付了?是誰在支付?我要知道錢的來源和錢的走向,謝謝。

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快賬用戶7400 追問 2021-08-05 16:06

錢是發(fā)改委直接代我們付給咨詢公司

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快賬用戶7400 追問 2021-08-05 16:08

本來應該是發(fā)改委給我們撥款、但是沒有撥 ,在我們要付咨詢公司的咨詢費的時候 ,發(fā)改委直接付給咨詢公司了

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快賬用戶7400 追問 2021-08-05 16:08

這種情況下,我們要怎么做賬

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齊紅老師 解答 2021-08-05 17:18

這種情況做往來款處理,如方法一。 方法一:應該收到錢時,借:其他應收款 貸:其他應付款 支付時,借:其他應付款 貸:其他應收款。因為你這種屬于橫向撥款。不要做太復雜了,一般簡單化處理。用過渡科目過渡一下,提現一下即可。 第二種方法:針對不屬于本單位的資金,沒必要做賬。做個備查薄登記一下即可。

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快賬用戶7400 追問 2021-08-05 17:22

之前的會計把支出全都是用的待攤投資科目是對的嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-05 17:50

錯誤的。建議按老師的做法做。

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快賬用戶7400 追問 2021-08-05 18:14

比如說咨詢費差旅費都應該計入什么科目

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齊紅老師 解答 2021-08-05 18:16

如果是支付,那么計入業(yè)務活動費用-咨詢費或差旅費。如果是代為支付,像剛剛那樣過渡一下,其他應付款后面是跟的對方名字。你可以備注一下咨詢費或差旅費

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快賬用戶7400 追問 2021-08-06 11:46

老師.預付工程款要做預算會計嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-06 11:47

要。只要支付了錢,涉及本單位預算內的錢進錢出,都需要。

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快賬用戶7400 追問 2021-08-06 11:49

工資福利那些都要做的是吧

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齊紅老師 解答 2021-08-06 12:03

支付工資福利時要做預算會計和財務會計。只是計提的時候,只涉及財務會計。

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快賬用戶7400 追問 2021-08-06 12:04

向財政部預借的項目建設費怎么做預算會計

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快賬用戶7400 追問 2021-08-06 12:05

財務會計是用其他應付款嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-06 12:30

同學您好。非常抱歉,你不能這樣一直問下去了,老師要面臨被扣分了。新的問題,您需要重新提問。謝謝理解。

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同學您好。廣電中心作為經營性質,這個項目屬于經營性質,要根據本單位經營性質確認經營收入。不能作為補助收入進行處理。具體要開簽訂的合同還有文件,但從字面上看是屬于經營收入。則:借:銀行存款 貸:經營收入 預算會計:借:資金結存——貨幣資金 貸:經營預算收入。
2021-08-05
待抵扣的第一個是什么業(yè)務的 沒認證的發(fā)票認證了嗎
2023-02-19
您好,不是的,所有憑證都需要遵循有借必有貸,借貸,借貸必相等。您這邊已經做完的憑證,進行試算的話,也會平衡。建議您這邊檢查一下本期已經做賬的憑證,看分錄是否正確。
2021-12-16
第三個賬務處理錯誤,你應該是借銀行存款貸主營業(yè)務收入。
2021-12-21
你好,科目名稱不全沒法知道是否正確
2022-11-09
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