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我們跟甲方簽訂合同有實報實銷的部分, 有寫是增值稅專票,例如輪胎費 有13%的增值稅 ,目前也是甲方支付的 ,這一塊費能抵扣的進項稅部分用他們要求返還,這個合理嗎?

2022-03-11 13:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-11 13:37

你好同學 這個稅其實當時合同沒有約定吧應(yīng)該,怎么說呢這是個博弈的地方雙方,按說沒有約定就是實報實銷,至于收到什么票,他們也不應(yīng)該要求反還稅金的。

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快賬用戶6690 追問 2022-03-11 13:50

我:當初合同實報實銷部分 我們會按 6% 重新給你們開具發(fā)票結(jié)算,至于收到什么票,你們也不應(yīng)該要求反還稅金的,甲方:開6%的票沒問題的 關(guān)鍵是成本這塊 應(yīng)該是你們購買的不含稅部分作為未稅金額!

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快賬用戶6690 追問 2022-03-11 14:05

我該怎么回答呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-11 14:08

哎 扯皮的事 金額不大就這樣吧 他說的也對 站在另一個角度 進項稅其實算是一種無形錢 可以真金白銀的抵扣銷項稅的 如果沒有進項稅 那真是要真金白銀的交稅的

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你好同學 這個稅其實當時合同沒有約定吧應(yīng)該,怎么說呢這是個博弈的地方雙方,按說沒有約定就是實報實銷,至于收到什么票,他們也不應(yīng)該要求反還稅金的。
2022-03-11
你開給甲方,甲方是可以抵扣的哈
2023-02-16
同學你好 你們開給外國客戶形式發(fā)票嗎
2022-11-04
你好,同學。 這人要承擔多少稅,要根據(jù)你性質(zhì)來決定,你是小規(guī)模還是一般,是否可享受小微優(yōu)惠
2020-08-11
你你好,能用13% 的稅率抵扣6%的服務(wù)費發(fā)票;讓負責檢測的公司給你們開票,這樣就有成本了咯。
2024-06-24
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