你好,收到個稅返還手續(xù)費617的分錄如下,不可以直接借銀存,貸其他應(yīng)付款,要按商務(wù)輔助服務(wù)——經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)6%繳納增值稅。 借:銀行存款617 貸:營業(yè)外收入/其他收益 617/1.06 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)617/1.06*0.06
收到個稅返還手續(xù)費617.請問如何做賬?外賬怎么處理呢?可以直接借銀存,貸其他應(yīng)付款不!
收到的個稅手續(xù)費返還,之前一直掛在了其他應(yīng)付款科目,請問實務(wù)中,這個一般怎么處理呢?
個稅手續(xù)費增值稅返還了,請問怎么入賬呢? 入賬的時候是借銀行存款,貸其他收益,應(yīng)交增值稅銷項,返還的不是手續(xù)費,是增值稅銷項。
老師退個稅手續(xù)費分錄這么做賬可以嗎? 收到的手續(xù)費時, 借,銀行存款貸,1118.37 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項63.3 其他應(yīng)付款。1055.07 支付給辦稅人員的時候, 借其他應(yīng)付款1055.07,貸,銀行存款。1055.07
老師,民非企業(yè),民非企業(yè),23年3月份收到個稅的手續(xù)費返還400元,但是當(dāng)時會計做賬,只掛賬了,借:銀行存款 400 元。貸:其他應(yīng)付款-手續(xù)費返還 400元 我現(xiàn)在怎么銷賬呢
請問老師,24年有兩個月工資沒發(fā),也沒申報,今年四月份發(fā)了,個稅在四月份和當(dāng)月工資合并申報可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那銀行存款里面增加的10是購買方為了以后得到比市場高的利息給發(fā)行方的補償,可這個補償需要計入“應(yīng)付債款-利息調(diào)整”這個科目的貸方,負債科目貸方增加10不就是負債增加了10嗎?這個差額10為什么會導(dǎo)致負債增加呢?道理不理解,多謝師指點!
2024年10月申報的殘疾人就業(yè)保證金申報的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選每個月有什么時間限制嗎?必須30日之前完成嗎?下個月再顯示嗎?
請問老師,更正申報24年漏保的個人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報里直接產(chǎn)生個稅,還是怎么樣?
個體工商戶一般納稅人,購買維護廠房用的五金配件,能用現(xiàn)金支付?
老師有道題,成本利潤率20%,公式是,價格*(1-5%)=190+190*20% 得出價格是240 銷售利潤率20%,價格*(1-5%)=190+價格*20%答案是價格=253,問253是怎么解出來來的,麻煩回答一下,謝謝
老師您好,供應(yīng)商差票,這個催票應(yīng)該誰去催呢?財務(wù)還是采購
這個經(jīng)營范圍,開發(fā)票項目可以選擇,信息技術(shù)服務(wù)*軟件維護服務(wù)*服務(wù)費嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!