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某公司購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備潤(rùn)滑油(車間直接領(lǐng)用)會(huì)計(jì)分錄怎么寫

某公司購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備潤(rùn)滑油(車間直接領(lǐng)用)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
2022-03-11 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-11 11:09

這個(gè)固定資產(chǎn)應(yīng)該改成周轉(zhuǎn)材料易耗品。

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快賬用戶2218 追問(wèn) 2022-03-11 11:16

它有選項(xiàng),只有個(gè)周轉(zhuǎn)材料,確定是這個(gè)嗎?

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快賬用戶2218 追問(wèn) 2022-03-11 11:17

右上角的字是寫記還是轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2022-03-11 11:18

你好 確定 付款憑證。

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快賬用戶2218 追問(wèn) 2022-03-11 11:52

會(huì)計(jì)分錄怎么寫

會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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快賬用戶2218 追問(wèn) 2022-03-11 11:53

謝謝,麻煩了

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齊紅老師 解答 2022-03-11 11:54

借原材料貸銀行存款。

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快賬用戶2218 追問(wèn) 2022-03-11 12:00

會(huì)計(jì)分錄怎么寫哇

會(huì)計(jì)分錄怎么寫哇
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齊紅老師 解答 2022-03-11 12:01

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款

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快賬用戶2218 追問(wèn) 2022-03-11 12:25

求你幫幫我吧,幫我寫一下好不好呀,我不會(huì)分錄,要求不高,你幫我寫個(gè)分錄就行,謝謝您,麻煩了小姐姐

求你幫幫我吧,幫我寫一下好不好呀,我不會(huì)分錄,要求不高,你幫我寫個(gè)分錄就行,謝謝您,麻煩了小姐姐
求你幫幫我吧,幫我寫一下好不好呀,我不會(huì)分錄,要求不高,你幫我寫個(gè)分錄就行,謝謝您,麻煩了小姐姐
求你幫幫我吧,幫我寫一下好不好呀,我不會(huì)分錄,要求不高,你幫我寫個(gè)分錄就行,謝謝您,麻煩了小姐姐
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齊紅老師 解答 2022-03-11 12:31

借生產(chǎn)成本工資57000 制造費(fèi)用工資13000 管理費(fèi)用工資35000 銷售費(fèi)用工資,20000 貸應(yīng)負(fù)職工薪酬工資125000。

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齊紅老師 解答 2022-03-11 12:33

借生產(chǎn)成本社保5940加110加8800加440 制造費(fèi)用社保1296+24+1920+96 管理費(fèi)用社保3672+68+5440+272 銷售費(fèi)用社保2052+38+3040+152 貸應(yīng)負(fù)職工薪酬社保

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快賬用戶2218 追問(wèn) 2022-03-11 12:58

老師那個(gè)生產(chǎn)成本有明細(xì)的,紙杯/紙碗,是直接人工,還是直接材料

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齊紅老師 解答 2022-03-11 12:58

你好,寫直接人工把工資改成直接人工。

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這個(gè)固定資產(chǎn)應(yīng)該改成周轉(zhuǎn)材料易耗品。
2022-03-11
你好 借:管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
2022-03-29
?你好? ?你設(shè)備金額大 建議走固定資產(chǎn)去? ? 借固定資產(chǎn)貸銀行存款 。按月折舊 計(jì)入制造費(fèi)用去??
2021-01-14
同學(xué),你好 借:生成成本 6000 貸:原材料6000 借:制造費(fèi)用 500 貸:原材料500
2022-12-10
你好;? ?借生產(chǎn)成本- 在產(chǎn)品成本 貸? 原材料-在產(chǎn)品; 你看看 原來(lái)在產(chǎn)是不是在原材料下面核算的??
2023-07-11
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