你好 借:管理費用,銷售費用 貸:庫存現(xiàn)金
甲公司根據(jù)區(qū)材料發(fā)料憑證匯總表, 1月份基本生產(chǎn)車間領用500 000元,輔助生產(chǎn)車間領用40000元,車間管理部門領用5 000元,企業(yè)行政管理部門領用4 000元,銷售機構(gòu)領用400元,出售K材料600元,合計550000元。 會計分錄
用現(xiàn)金購辦公用品700元,(取得增值稅普通發(fā)票)相關部門使用,其中生產(chǎn)車間使用500元,管理部門使用200元。(會計分錄)。
用現(xiàn)金購辦公用品700元,(取得增值稅普通發(fā)票),相關部門使用,其中生產(chǎn)車間使用500元,管理部門使用200元(會計分錄。)
為各車間購買辦公用品,現(xiàn)金付款,各車間部門直接領用,辦公費3390元,生產(chǎn)車間1800,專銷售機構(gòu)500,企業(yè)管理部門700元,合計3000元,怎么寫會計分錄
3、以銀行存款支付基本生產(chǎn)車間的辦公費500元,差旅費1000元;供熱車間辦公費600元;運輸車間辦公費300元;公司管理部門辦公費2000元,差旅費3000元.4、本月計提固定資產(chǎn)折舊45000元,其中:基本生產(chǎn)車間折舊25000元,供熱車間6000元,運輸車間9000元,公司管理部門5000元。5、以銀行存款支付基本生產(chǎn)車間修理費1000元。6、本月應分攤保險費2500元,其中:基本生產(chǎn)車間1500元,供熱車間200元,運輸車間300元,公司管理部門500元。7、供熱車間提供汽3060m3,其中基本生產(chǎn)車間耗用2500m3,公司管理部門耗用500m3,運輸車間耗用60m3;運輸車間提供54400公里勞務,其中基本生產(chǎn)車間耗用35000公里,公司管理部門耗用15000公里,供熱車間耗用4400公里。要求:(1)采用“品種法”計算完工產(chǎn)品成本(2)開設“生產(chǎn)成本”“制造費用”明細賬(3)歸集、分配各種費用并編制其費用分配表,進行賬務處理1)職工薪酬按生產(chǎn)工時比例分配2)輔助生產(chǎn)車間費用采用直接分配法分配3)制造費用
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務把一部分應收賬款和預收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用啊?
具體數(shù)值和二級科目怎么寫呢
你好 借:管理費用—辦公費 2500 銷售費用—辦公費?500 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 390 貸:庫存現(xiàn)金?3390