你好 用的 用于福利? 招待進項不能抵扣 要轉出?
老師,實操中,購進的禮品卡,用于招待客戶分錄是借管理費用——業(yè)務招待費 進項稅 貸銀存嗎
買食品的福利費或是招待費 進項稅用轉出嗎
福利費中給員工買的禮品、日用品,需要進項轉出嗎?業(yè)務招待費中外購的禮品需要進項轉出嗎?
員工福利禮品開了專票,要做進項轉出,計入職工福利費用的時候只能記不含稅金額對嗎?
老師 公司買了一筆首飾用作禮品做業(yè)務招待費,部分用作職工福利,這個可行嗎?除了增值稅進項要做轉出,其他還有什么特殊處理嗎
你好老師 考稅務師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質不是籌資,本質是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
所得稅和增值稅需要視同銷售嗎
你好? 外購的不用的? 直接記費用 在扣除標準內是可以扣的?
外購的東西贈送給員工或者客戶所得稅不用視同銷售嗎
外購的東西送客戶增值稅要視同銷售嗎
你好 直接記在招待費 不用視同銷售可以的?? 外購的東西贈送給員工 是進項不能抵扣 不用視同銷售?
報銷的差旅餐費需要繳納個稅嗎
你好 出差發(fā)的不交個稅??
實報實銷的通訊費需要繳納個稅嗎
?同學你好: 和第一個提問不相關的問題請重新提問,學堂規(guī)定是一事一問。謝謝您的配合。