你好!你是一般納稅人還是小規(guī)模
老師 您好 新接受的帳 月末記提完增值稅發(fā)現(xiàn)賬上稅金跟實(shí)際應(yīng)交不對(duì):未交增值稅和簡易計(jì)稅有余額 未交增值稅有2分錢余額,簡易計(jì)稅有一分錢余額,查了帳是2019年1月月末記提比2月實(shí)際繳納增值稅少了2分錢 ,這跨年的怎么調(diào)整這兩分錢呀 分錄?
老師,發(fā)票開的增值稅額比實(shí)際交的多了2分錢,這2分錢怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,計(jì)提的增值稅比實(shí)際交的少了2分錢,分錄要怎么調(diào)?
實(shí)際交的增值稅比計(jì)提的少一分錢,下個(gè)月要多計(jì)提這一分錢,分錄怎么做呢?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅計(jì)提一直比實(shí)際交的多一分錢,這一分給她調(diào)整掉,分錄怎么做
老師,我在電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表,資產(chǎn)損失金額填寫在哪一行比較合適。
所得稅是在損益結(jié)轉(zhuǎn)前計(jì)提還是在結(jié)轉(zhuǎn)后計(jì)提?
公司是負(fù)利潤,賬上現(xiàn)金掛賬太多,注銷時(shí)怎么解決
老師,客戶給開發(fā)票 倉儲(chǔ)費(fèi)需要繳納印花稅嗎
老師你好,小型微利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的呢?是按季度平均值還是按那個(gè)季度末的那個(gè)資產(chǎn)總額呢?
老師,這什么意思?要怎樣處理?1762474.74是這季度不含稅收入,按1% 計(jì)
清算費(fèi)用是什么意思?是企業(yè)清算過程中,所花費(fèi)的人力和物理嗎?
老師,我們開出發(fā)票的銀行賬號(hào),開戶行名稱可以修改嗎
老師您好,收到一張專票已認(rèn)證,金額126468 稅額14549.42 請(qǐng)問怎么做賬呢?銀行存款付款
老師,開發(fā)商以房子抵我們公司的債務(wù),我們公司怎么記賬?
一般納稅人
你好!你先看下你是銷項(xiàng)稅額對(duì)不上還是進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上
對(duì)得上的,就是我們把出售固定資產(chǎn)的分出來,然后稅就多了2分
哦哦,原來是銷項(xiàng)少了2分
你好!沒明白你意思,最終繳納的金額,只會(huì)跟銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)有關(guān)系,和是不是出售固定資產(chǎn)這個(gè)業(yè)務(wù)沒關(guān)系啊 只要銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)對(duì)的上,那最終不就應(yīng)該對(duì)的上嗎
我是借銷項(xiàng)貸未交增值稅?
你好!不是,是根據(jù)你計(jì)算出來的實(shí)際應(yīng)該繳納的稅金 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅