同學(xué),你好,報了個稅,不需要開發(fā)票了。
1.返聘人員需要在哪里報保險,才能合理稅前扣除呢?2.我公司聘請個兼職財務(wù),是否需要給我去稅務(wù)局開勞務(wù)發(fā)票我給她報勞務(wù)個稅,他的費用才能列支我公司合理扣除呢?
那如果是兼職人員,我在系統(tǒng)按勞務(wù)工資申報了個稅,還需要她再去代開發(fā)票才能稅前扣除嗎?
老師,你好,我公司找了個兼職做小程序,花了3000快錢,除了給他按勞務(wù)報酬代扣個稅以外,如果想在所得稅稅前扣除需要這個兼職人員給我去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?
老師好,兼職人員工資我需要申報個稅,是按工資呢?還是按勞務(wù)報酬申報呢?如果按勞務(wù)報酬需要發(fā)票嗎?
老師,兼職人員,需要她去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票吧。然后我們個稅系統(tǒng)給她申報還是怎么回事 流程是怎樣的
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時,填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計報上月稅款,因沒有進項導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個月開的票,這個月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報稅了,怎么辦?
(一)按期納稅的,為月銷售額5000-20000元(含本數(shù))。 (二)按次納稅的,為每次(日)銷售額300-500元(含本數(shù)) 那這個條文的意思不就是超過了即使系統(tǒng)代扣代繳了個稅也需要代開發(fā)票嗎?還是我理解有誤?
勞務(wù)費是需要去稅務(wù)局代開的,你只需要系統(tǒng)里面幫他交個稅就可以了。
那我的意思就是報了個稅,收到她代開的勞務(wù)發(fā)票才能稅前扣除是嗎?
是的,收到他的勞務(wù)發(fā)票才能稅前扣除。
不管報多少都需要代開發(fā)票的嗎?
勞務(wù)票都需要他們代開發(fā)票的,或者你可以直接報他們的工資,也是一樣的。