您好,進項轉(zhuǎn)出=(50000-1500)/(1-9%)*9%%2B1500*9%;要區(qū)分是否深加工,適用10%或者9%。
老師,您好,請教一個問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進出納個人賬戶),就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實際現(xiàn)金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進個人賬戶的話會計分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷,做憑證的時候就直接 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領(lǐng)導信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實在要調(diào)賬的話,可能會被查的話,要怎么調(diào)啊
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ荆饕獦I(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財務(wù)做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用,入固定資產(chǎn)還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進項票直接就計入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
某公司現(xiàn)有A半成品100000千克,可直接出售,銷售單價為5元/kg;也可把A半成品進一步深加工為B產(chǎn)成品,每10千克A半成品可加工成8千克B產(chǎn)成品,B產(chǎn)成品加工成本為3元/kg。B產(chǎn)品銷售單價是A半成品的2倍。 要求:分別就下列不相關(guān)情況,采用差別分析法做出A半成品直接出售還是深加工決策(1)若深加工只需利用閑置的現(xiàn)有設(shè)備,且該設(shè)備無其他用途。(2)若深加工不僅需利用閑置的現(xiàn)有設(shè)備,且需新增專屬成本60000元;若不進行深加工,閑置的現(xiàn)有設(shè)備可出租,租金為30000元。 老師這題的具體計算過程該怎么寫
實物-私塾題庫03 1、老師,這道題麻煩講解一下怎么做? 2、如果該農(nóng)產(chǎn)品已被領(lǐng)用,且抵扣進項。應(yīng)該怎么做?是否需要區(qū)分為領(lǐng)用是直接用還是深加工。
資料:甲公司是一般納稅人,2╳18年發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)3月8日賒購原材料一批,發(fā)票中注明的買價為400000元,稅款為64000元,運費1500元(運費的增值稅稅額按6%扣除),共計469500元,原材料已驗收入庫,付款條件為2/10,1/20,n/30。該公司采用總價法核算,3月17日支付所欠貨款。(2)4月20日,自建固定資產(chǎn)領(lǐng)用原材料一批,實際成本100000元,購進該批材料時支付的進項稅已經(jīng)抵扣。(3)5月10日,發(fā)出材料一批委托乙公司加工應(yīng)稅消費品,材料實際成本為400000元,6月15日,收回加工完的應(yīng)稅消費品作為原材料入庫,并繼續(xù)用于加工應(yīng)稅消費品,加工費50000元(不含稅),消費稅稅率為20%,上述款項通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。(4)7月,銷售應(yīng)稅消費品一批,不含增值稅的價款為500000元,款項已通過銀行收取,消費稅稅率為20%。要求:分別編制每項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄。 老師麻煩解一下這個題目
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要沖減回來,應(yīng)怎樣處理
請問老師個體跨區(qū)域開票,是不是不用考慮預交稅款的是?
老師外購商品用于直播間福袋贈送,需要視同銷售,要不要確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,您好!按流水匯總的發(fā)生額和按明細匯總的發(fā)生額有差異,會是什么原因?
住房公積金可以取出來嗎?
跟稅務(wù)師事務(wù)所簽訂的土增清算服務(wù)合同印花稅申報哪個稅目
老師好,是建筑工程公司,我在未申報查詢里,看見提示有這個報表未申報(圖一),這個稅款所屬期是25年1月1日至25年12月31日,這張報表不是應(yīng)該26年1月15日之前提交嗎?申報截止期是25年10月29日,然后我點了去申報,又出現(xiàn)了圖二的畫面。請問建筑工程公司是應(yīng)該在10月29日前提交嗎?
單位買的汽車,用上汽金融貸款付了一部分,銀行付了一部分,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:銀行存款 長期應(yīng)付款-上汽金融?
印花稅用計提嗎老師?還是直接計入管理費用
對方是小規(guī)模納稅人,我們開票給對方,不管是專票還是普票都得開13%的給對方對嗎
老師是這樣做的嗎?
您好,對的。你的理解能力強。