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老師,沒有計提社保 和工資,直接按銀行單據(jù)做的繳納,借 應付職工薪酬—工資,貸 其他應付款—社保 銀行存款 社保是 借管理費用—社保(單位 其他應付款社保(個人) 貸 銀行存款 這個憑證做的對嗎

2022-03-10 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-10 14:46

您好同學,憑證是對的,就是前后位置反了,應該先借管理費用,然后再做一個發(fā)放的憑證。

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快賬用戶7365 追問 2022-03-10 14:48

老師可以發(fā)一下正確的模板嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-10 14:55

“計提工資,社保,發(fā)放工資的會計分錄: 借:生產(chǎn)成本/制造費用/管理費用等, 貸:應付職工薪酬——工資。 借:生產(chǎn)成本/制造費用/管理費用等, 貸:應付職工薪酬——社會保險費(企業(yè)部分)。 借:應付職工薪酬——工資, 貸:其他應付款——社會保險費(個人部分) ,庫存現(xiàn)金/銀行存款?!? 交社保會計分錄, 借:應付職工薪酬——社會保險費(單位部分), 其他應付款——社會保險費(個人部分), 貸:銀行存款

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您好同學,憑證是對的,就是前后位置反了,應該先借管理費用,然后再做一個發(fā)放的憑證。
2022-03-10
?你好;? ? 對的; 分錄就這樣走??
2022-06-07
你好,可以的,可以這么做。
2022-05-30
您好,這樣完全正確!
2020-08-11
同學你好,你的分錄正確。
2022-07-10
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