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老師,上個(gè)月開的票,這個(gè)月報(bào)稅,是一般納稅人,但是上個(gè)月票要紅沖,那我認(rèn)證的票下個(gè)月能留底么

2022-03-10 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-10 11:09

同學(xué), 你好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以留到以后月份抵扣的。

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快賬用戶3331 追問 2022-03-10 11:11

老師我現(xiàn)在是比如開了6萬,回來了6萬進(jìn)項(xiàng),我都報(bào)完稅了,但是對(duì)方要紅沖上個(gè)月3萬的票,我這邊沖了之后,那下個(gè)月那3萬的進(jìn)項(xiàng)會(huì)回來我的系統(tǒng)里面么,電子稅務(wù)局的

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齊紅老師 解答 2022-03-10 11:14

同學(xué) 這個(gè)不會(huì)影響你當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng),這個(gè)時(shí)候你要去更正上次的申報(bào)表,比如你1月份的開了6萬,進(jìn)項(xiàng)6萬,留抵0,2月期初是0,你更正之后會(huì)變成你的2月份期初是3?

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同學(xué), 你好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以留到以后月份抵扣的。
2022-03-10
同學(xué),你好 按正常上個(gè)月開發(fā)票的情況申報(bào)增值稅 紅沖的當(dāng)月,負(fù)數(shù)金額做到當(dāng)月
2023-11-09
多交的稅款在開票的時(shí)候就直接低調(diào)了
2020-05-13
還是按原來的數(shù)據(jù)申報(bào),4月開了負(fù)數(shù)后會(huì)減少4月的銷售額和銷項(xiàng)
2022-04-02
你好這個(gè)之前學(xué)員反饋問稅局開錯(cuò)稅率這種,是免稅欄次不填寫直接填寫6% 未開發(fā)票去申報(bào)這樣,
2021-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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