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一般納稅人旅游公司稅點(diǎn)是6%,上個(gè)月開了免稅發(fā)票,這個(gè)月都紅沖了,但是現(xiàn)在報(bào)上個(gè)月的稅怎么報(bào)呢

2021-07-14 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-14 17:14

你好這個(gè)之前學(xué)員反饋問稅局開錯(cuò)稅率這種,是免稅欄次不填寫直接填寫6% 未開發(fā)票去申報(bào)這樣,

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快賬用戶8814 追問 2021-07-14 17:15

那這個(gè)月紅沖了發(fā)票,下個(gè)月怎么報(bào)稅,相當(dāng)于這個(gè)月交了稅,但是下個(gè)月報(bào)稅只沖了收入,沒有稅

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齊紅老師 解答 2021-07-14 17:25

下個(gè)月申報(bào)扣除這個(gè)免稅發(fā)票銷售額,和開正確藍(lán)字發(fā)票銷售額,剩下去申報(bào),這樣,

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你好這個(gè)之前學(xué)員反饋問稅局開錯(cuò)稅率這種,是免稅欄次不填寫直接填寫6% 未開發(fā)票去申報(bào)這樣,
2021-07-14
同學(xué),你好 按照6%來申報(bào)
2022-06-02
這種情況聯(lián)系你稅務(wù)局按理稅務(wù)局說的填寫申報(bào)。
2021-10-21
您好,增值稅按沖減后的來申報(bào)就可以
2025-05-10
您好 1%自己不好填寫的 去稅務(wù)大廳柜面填表
2021-12-09
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