你好,租金繳納增值稅和附加稅,出租部分同時(shí)房產(chǎn)稅有從價(jià)計(jì)征改為從租計(jì)征12%
老師,我們公司自己的廠房,一直交著房產(chǎn)和土地使用稅,現(xiàn)在將一部分廠房對(duì)外出租,還需要再繳納房產(chǎn)和土地使用稅嗎
請問,公司自有廠房,平時(shí)交納房產(chǎn)稅和土地使用稅,現(xiàn)在把其中一部分出租給其他單位了,那我交納的稅有什么不一樣
老師,我們公司買了現(xiàn)在公司占地的土地,2000萬,還有一部分辦公樓租給別的公司,我們應(yīng)該怎樣交房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅?
我們單位的土地是租賃政府的,按年交租金這樣子,然后在土地上建設(shè)了廠房和辦公建筑物用于經(jīng)營生產(chǎn),屬于制造業(yè),沒交過房產(chǎn)稅,老板認(rèn)為我沒有房產(chǎn)證為啥要交房產(chǎn)稅,現(xiàn)在是我們廠房有一部分被租出去了,對(duì)方單位要求開租賃費(fèi)發(fā)票,一旦開了租賃發(fā)票,稅務(wù)就應(yīng)該可以稽查出來,我們需要補(bǔ)繳房產(chǎn)稅,我想有啥政策文件能說服老板把這個(gè)房產(chǎn)稅給交了
建設(shè)廠房出租給三家企業(yè),其中一家繳納了房產(chǎn)稅和土地使用稅,看她們公司報(bào)表沒有房屋和建筑物,他們是從價(jià)計(jì)證的,這能確定她們時(shí)根據(jù)租我們房屋繳納的稅嗎
營業(yè)執(zhí)照有技術(shù)服務(wù),技術(shù)開發(fā),開具銷項(xiàng)發(fā)票可以開研發(fā)和技術(shù)服務(wù)嗎
老師,別的醫(yī)院的人來我們醫(yī)院進(jìn)修,這個(gè)進(jìn)修費(fèi)開發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)還是生活服務(wù)?
請問老師,開設(shè)公積金賬戶,需要與銀行、公積金、企業(yè)簽訂三方協(xié)議嗎?
公司車輛要報(bào)廢,但是車輛的折舊已經(jīng)計(jì)提完了,對(duì)方還要給我們開發(fā)票,應(yīng)該怎么處理?
我們是小規(guī)模納稅人,請問匯算清繳的時(shí)候107行選一般企業(yè)還是根據(jù)報(bào)表選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師您好,有個(gè)問題請教下您。 公司支付25.5-26.4月的房租,未收到發(fā)票,借:預(yù)付賬款-*公司 貸銀行存款。后面每個(gè)月計(jì)提時(shí):借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款-*公司。 請問等年底收到發(fā)票后分錄要怎么做?。?/p>
工商上面利潤分配原則是按照實(shí)繳 還是認(rèn)繳比例來,因?yàn)槲覀児緦?shí)繳沒有到位
一般納稅人商貿(mào)公司,購進(jìn)砂石,然后銷售時(shí)候增值稅稅率是多少呢
餐飲行業(yè)會(huì)計(jì)與學(xué)校食堂的會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理方式是一樣的嗎?
老師,匯算清繳時(shí)暫估成本調(diào)減,填在哪一行
那土地使用稅還是正常像以前一樣交納?
不是有一部分土地連同廠房一起租出去了么
是的,土地使用稅沒有變化這個(gè)
出租廠房稅率多少,我們是一般納稅人
你們的廠房是2016.5.1之前購買的增值稅5%,之后構(gòu)造的按照9%
比如有3套廠房,出租一套,那我一套的面積按出租12%,另兩套按1.2%?
是的,你說的是對(duì)的
那收入是記入其他業(yè)務(wù)收入,同時(shí)繳納增值稅?
是的,計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,同時(shí)計(jì)算增值稅
那相比原來交的稅而言,房產(chǎn)稅其中出租那部分改成12%,沒出租那部分仍是1.2%,土地使用稅照舊,外加租賃收入交納增值稅及附加,除了這些還要交什么稅嗎
別的額沒有了,就是這些
印花稅要交嗎現(xiàn)在?
印花稅是不 是有新變化了
你簽訂租賃合同要繳納的
一般般納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)增值稅稅率11%?
一般般納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)增值稅稅率9%
11是老項(xiàng)目還是沒有這檔了?
18年5月前哈哈
是的,現(xiàn)在統(tǒng)一改為9%了已經(jīng)