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計提發(fā)放工資會計分錄

2022-03-10 07:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-10 07:37

借管理費用工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款

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快賬用戶6467 追問 2022-03-10 07:37

我要帶社保公積金,個人所得稅的

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齊紅老師 解答 2022-03-10 07:40

提工資 借:生產成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發(fā)支出等 貸:應付職工薪酬——工資 計提社保 借:生產成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發(fā)支出等 貸:應付職工薪酬——社會保險費(企業(yè)部分) 發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社會保險費(個人部分) 庫存現金/銀行存款 繳納杜保 借:應付職工薪酬——社會保險費(企業(yè)部分) 其他應付款——社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款

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快賬用戶6467 追問 2022-03-10 07:47

個人所得稅怎么處理呢?屬于員工自己,難道放到應付職工薪酬里嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-10 07:49

個稅這么做,借應付職工薪酬工資 貸應交稅費應交個人所得稅 繳納個稅 借應交稅費應交個人所得稅 貸銀行存款

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快賬用戶6467 追問 2022-03-10 08:01

老師,我不理解個稅為什么如應付職工薪酬走一下,明明是個人自己承擔的個人所得稅,為什么又應付職工薪酬過一下呢

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齊紅老師 解答 2022-03-10 08:02

個稅是從你的工資里面扣除呀。

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快賬用戶6467 追問 2022-03-10 08:12

明白了,謝謝老師,如果工資表里有一個人的工資一部分是另一個公司分攤一部分,在計提工資的時候,別的公司應承擔的一部分怎么做

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齊紅老師 解答 2022-03-10 08:12

別的公司承擔的那部分,你就進入到其他應收款。

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齊紅老師 解答 2022-03-10 08:12

等別的公司把錢給你的時候,在沖銷其他應收款。

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快賬用戶6467 追問 2022-03-10 08:16

計提的時候借:其他應收款,貸什么科目,因為這部分工資本來就不屬于計提公司的工資

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齊紅老師 解答 2022-03-10 08:17

貸方銀行存款,想當于公司代墊

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快賬用戶6467 追問 2022-03-10 08:18

那您的意思是計提的時候不做,付款的時候做其他應收款

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齊紅老師 解答 2022-03-10 08:19

對的,沒錯就計提你們自己負擔的工資

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快賬用戶6467 追問 2022-03-10 08:20

好的,謝謝老師,最后一個問題,工資,社保,公積金這幾個明細科目必須分開是嗎?因為福利費的14%只是按工資標準,并不包含社保公積金

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齊紅老師 解答 2022-03-10 08:25

對,計提的時候肯定是要分開的

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快賬用戶6467 追問 2022-03-10 08:41

福利費到底是按應發(fā)的還是實發(fā)的計提呢

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齊紅老師 解答 2022-03-10 08:51

福利費按照實際發(fā)放計算

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同學您好,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應交款-公積金,交交稅費-個稅
2023-01-04
借管理費用工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款
2022-03-10
你好 工資計提 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—工資 發(fā)放 借:應付職工薪酬—工資 , ????貸:銀行存款等科目??
2022-06-13
你好 計提,借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—工資 發(fā)放,借:應付職工薪酬—工資 , ????貸:銀行存款等科目??
2023-01-04
你好,繳納社保費的會計分錄的做法: 企業(yè)分配工資 1.借:××費用(管理/銷售等) 2.貸:應付職工薪酬——工資 、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時 1.借:應付職工薪酬——工資 2.貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 3.應交稅費——應交個人所得稅 4.庫存現金/銀行存款 四、上交杜保 1.借:應付職工薪酬——社保(個人部分) 2.貸:庫存現金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借:應交稅費——應交個人所得稅 2.貸:銀行存款
2020-09-03
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