你好,可以根據(jù)科目匯總表去建賬的
老師,3月份把賬交給代賬公司,8月份把賬拿回來,發(fā)現(xiàn)代賬公司把賬做的很亂。關(guān)鍵6月份還報了第二季度的稅。請問老師,我拿回來該怎么處理,是重新重3月份開始處理,還是接著亂賬從8月份開始處理
代理記賬公司,接手一家公司需要重新根據(jù)之前的數(shù)據(jù)建賬。請問老師需要重新建那些?科目余額表,總賬,明細(xì)賬這些都要把之前的期末數(shù)據(jù)錄到期初嘛?
老師,請問從代理記帳公司把賬拿回來,與我交接的會計給我明細(xì)賬、總賬,不給科目余額表,我怎么重新建賬呀
您好!老師,我七月份從代賬公司接回來的賬,按照她們給的科目余額表建的賬,但是現(xiàn)金流量表一直期末金額不等,我應(yīng)該怎么處理
老師從代賬公司接賬,我想下個月重新開帳,也就是期中建賬。請問期初設(shè)置,就按上個月的科目余額表明細(xì)錄入可以嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
把科目匯總表當(dāng)作余額表嗎?
把科目匯總表當(dāng)作余額表
我看她裝訂憑證的首頁是科目匯總表,一般都科目余額表
科目余額表去建賬的,就可以的
沒給我科目余額表,有科目匯總表,把科目匯總表的期末數(shù)當(dāng)作期初數(shù)嗎?
可以把科目匯總表的期末數(shù)當(dāng)作期初數(shù)