你好,免稅的稅率嗎?如果是的話,1萬(wàn)乘以9%。
請(qǐng)教個(gè)問題,我們公司是干景觀綠化工程的,是一般納稅人,購(gòu)入的苗木都是免稅的,咱們這邊可以抵扣,就是想請(qǐng)教一下10萬(wàn)元苗木免稅發(fā)票,這個(gè)抵扣稅額怎樣算 現(xiàn)在建筑行業(yè)都是0.9的稅率,按10*(1+0.9)算嗎還是10萬(wàn)*0.9算
老師好!我們是建筑公司,一般納稅人,收到自產(chǎn)自銷園林公司免稅的苗木普通發(fā)票,想問老師,這種發(fā)票我們能不能抵扣?
建筑企業(yè)一般納稅人收苗木普通發(fā)票,發(fā)票上10000元是免稅,1000元是1%的稅率,請(qǐng)問老師,企業(yè)該怎樣計(jì)算抵扣?
某建筑公司承接一項(xiàng)市政工程;從A林業(yè)公司采購(gòu)其自己生產(chǎn)苗木和草皮,A林業(yè)公司開出普通發(fā)票顯示的金額為42萬(wàn)元。建筑公司會(huì)計(jì)小趙認(rèn)為:這是普通發(fā)票不得作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣;會(huì)計(jì)小陳認(rèn)為可以抵扣,應(yīng)該這樣計(jì)算該業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額: 42÷(1+10%)×10=3.8181萬(wàn)元 請(qǐng)辨析并說明:(1)上述業(yè)務(wù)的稅務(wù)處理是否正確?(2)如果不正確,請(qǐng)按稅法給予正確的糾正。(3)請(qǐng)按稅法要求作出正確的計(jì)算。
老師你好我們公司是建安企業(yè)(一般納稅人)承建的項(xiàng)目是一般計(jì)稅項(xiàng)目,從園藝公司和苗圃場(chǎng)購(gòu)進(jìn)的花草樹木取得銷售方開具的免稅增值稅普通發(fā)票,我建安公司能否直接按賣方(普通發(fā)票票載金額)的9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。該批花卉樹木都是賣方自產(chǎn)的產(chǎn)品
早上商品我現(xiàn)金收了,后來要退店長(zhǎng)在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退,晚上現(xiàn)金會(huì)少嗎
能發(fā)一份租賃合同模板嗎
第 15 題待分配的全部生產(chǎn)費(fèi)用是多少啊
一般常見的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警有哪些,如何預(yù)防
老師這個(gè)月報(bào)稅是到22號(hào)嗎?
請(qǐng)問老師,在定金登記表里怎樣設(shè)置“日期和廳面”兩個(gè)條件同時(shí)重復(fù)的預(yù)警?
那之前計(jì)提了一張:借:庫(kù)存商品,貸:其他應(yīng)付款,后面采購(gòu)發(fā)票(庫(kù)存來了)來了的話是什么分錄
郭老師,稅務(wù)老師要求的自查報(bào)告怎么寫?
老師好,一般納稅人,某個(gè)月增值稅要交100多塊,是不是可以不用交?是低于1000的增值稅不用交嗎?要做什么操作?
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂的網(wǎng)址是多少呢
發(fā)票總額11010元,有10000元是免稅,有1000元是1%的稅率
你好,那不可以的,抵扣不了。
免稅的部分金額有10000元,這部分能抵扣嗎?
你好,開的免稅的稅率,對(duì)方自產(chǎn)自銷的才可以啊。
意思是對(duì)方資產(chǎn)自銷的產(chǎn)品,開的同一張發(fā)票,發(fā)票上的總額11010元,其中10000元是免稅,有1000元是1%的稅率,稅額10元
同學(xué)不是這么理解的,1萬(wàn)不含稅的金額和含稅的都是這個(gè)稅率,是免稅的,稅額是零。
請(qǐng)老師幫我看下這張發(fā)票
前面的免稅的可以啊,這個(gè)1%的不可以啊。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。