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請(qǐng)問(wèn)一下我是出口生產(chǎn)型企業(yè),這個(gè)月我不申請(qǐng)退稅,少認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)交稅也是可以的吧

2022-03-09 16:00
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-09 16:09

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

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同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2022-03-09
你好,可以的,不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)就可以或者少認(rèn)證
2021-07-02
你好,當(dāng)期應(yīng)收銷售收入=26735.78/13%=205659.85元,當(dāng)期應(yīng)納增值稅=26735.78-4361.29-4023=18351.49元,按照稅負(fù)率應(yīng)納增值稅=205659.85*3.5%=7198.09元,應(yīng)認(rèn)證=18351.49-7198.09=11153.4元
2020-09-04
你好,學(xué)員:還要告知當(dāng)月出口銷售額,才可以計(jì)算
2020-09-04
你好,需要認(rèn)真的,你們是轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎?
2020-05-29
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