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老師,你好我想問下,生產(chǎn)出口型企業(yè) 這個(gè)月銷項(xiàng)稅額26735.78 上期留抵4361.29 免抵退應(yīng)退稅額4023 增值稅稅負(fù)率3.5% 請問我這個(gè)月要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)

2020-09-04 12:48
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-04 13:35

你好,學(xué)員:還要告知當(dāng)月出口銷售額,才可以計(jì)算

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你好,學(xué)員:還要告知當(dāng)月出口銷售額,才可以計(jì)算
2020-09-04
你好,當(dāng)期應(yīng)收銷售收入=26735.78/13%=205659.85元,當(dāng)期應(yīng)納增值稅=26735.78-4361.29-4023=18351.49元,按照稅負(fù)率應(yīng)納增值稅=205659.85*3.5%=7198.09元,應(yīng)認(rèn)證=18351.49-7198.09=11153.4元
2020-09-04
多出的留抵稅款下個(gè)月還可以進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2020-10-08
同學(xué)你好 是的,退的就是你認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)
2020-09-11
你好,你分析的沒問題,本期銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=-50,可以退20萬,留抵30萬
2022-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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