你好,本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅額為負(fù)數(shù),說明需要申請退稅?
年報(bào)中本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額為負(fù)數(shù),怎么調(diào)為0。小規(guī)模18年多交了所得稅3.62元,19年做收入已經(jīng)把3.62稅款抵了,為什么在19年年報(bào)中本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額為-3.62呀
老師問一下本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅額為負(fù)數(shù)啥意思
老師,第二季度的本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額為什么是0元,本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額是什么意思,幫忙解答下,謝謝
老師這個(gè)圖 33行本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額是負(fù)數(shù)是退稅的意思嗎
老師24年企業(yè)所得稅匯算清繳出現(xiàn)本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 -612.71 元是什么意思?24年第二季度叫的所得稅為什么會(huì)退呢?
賣出舊汽車并開票了會(huì)計(jì)分錄是這樣做嗎?借:現(xiàn)金,貸:營業(yè)收入,貸:銷項(xiàng)稅
內(nèi)部單位之間的資金拆借允許開利息發(fā)票嗎
老師好!私人企業(yè)可以計(jì)提盈余公積嗎?
老師,有個(gè)員工試用了一天,另外的同事把這個(gè)試用一天的員工工資微信支付了,然后同事就寫了報(bào)銷,是要計(jì)入工資嗎,可不可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)用
老師,租別人的場地,然后找人來建了一個(gè)羽毛球場,產(chǎn)生的費(fèi)用如何入賬,費(fèi)用主要是羽毛球地膠、球架、球網(wǎng),費(fèi)用大頭是羽毛球地膠費(fèi)用
現(xiàn)在保險(xiǎn)合同印花稅減半征收嗎
你好,老師我想問一下,關(guān)于制造業(yè)出口報(bào)稅,怎么填報(bào),流程是什么
打印深圳企業(yè)名字變更通知書
我們小規(guī)模單位,有一個(gè)中間商負(fù)責(zé)賣貨,賣出去1200元,我們把里面的貨品都開了發(fā)票,開票金額1200元,里面的商品實(shí)際我們收800元,按成本價(jià)給的他,還有個(gè)別商品是這個(gè)中間商聯(lián)系的,他們給送過來,我們一起給打包郵寄,但是這些產(chǎn)品我們也給開了發(fā)票了,最后總錢數(shù)1200元減去我們給他的價(jià)格,400要退回去給中間商,請問這怎么做賬呢?分錄怎么做
加工企業(yè)固定資產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備類的折舊問題,因?yàn)橛行┠攴輿]有加工,稅務(wù)局說那部分的折舊必須要調(diào)增?這合理嗎?
這個(gè)其他調(diào)增金額是哪些要調(diào)增的
裝修公司的勞務(wù)成本需要調(diào)增嗎?
你好,裝修公司的勞務(wù)成本,有工資表或取得發(fā)票嗎 其他調(diào)增金額,這個(gè)沒有做具體規(guī)定
沒有工資表和發(fā)票
你好,裝修公司的勞務(wù)成本,沒有工資表或取得發(fā)票,就需要做納稅調(diào)增處理的?
調(diào)增填職工薪酬納稅調(diào)整表其他嗎
你好,你當(dāng)時(shí)是通過應(yīng)付職工薪酬科目核算了嗎?
沒有,就借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
你好,計(jì)提勞務(wù)成本的時(shí)候,貸方是什么科目呢??
應(yīng)付職工薪酬
請看你前后描述,我該相信哪個(gè)
剛開始沒看前面憑證,現(xiàn)在看了
你好,那現(xiàn)在到底是什么情況呢?
是應(yīng)付職工薪酬核算的
你好,那就需要填寫在職工薪酬納稅調(diào)整表—其他 欄次的?
好的,謝謝老師,我最近應(yīng)補(bǔ)退所得稅為負(fù)數(shù),是不是哪里沒填對???
你好,需要自己去檢查。 應(yīng)補(bǔ)退所得稅為負(fù)數(shù),不能代表就一定有錯(cuò)誤的?
這里的28316.04是怎么來的,或者哪個(gè)表帶出來的?
你好,這里的28316.04=賬面金額—稅收金額?