這是可退企業(yè)所得稅的金額
老師,第二季度的本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額為什么是0元,本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額是什么意思,幫忙解答下,謝謝
老師,您好,在2022年第四季度交了企業(yè)所得稅6000多,現(xiàn)在就沒(méi)有交過(guò),到現(xiàn)在匯算清繳時(shí)顯示是負(fù)數(shù),應(yīng)退(補(bǔ))所得稅那里顯示是-6000多,代表企業(yè)所得稅還有的退的意思嗎?具體是如何操作匯算呢?
老師,在24年1月計(jì)提并繳納23年年度企業(yè)所得稅100元,在企業(yè)匯算清繳后7月份退回100元的稅費(fèi),付分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下24年中間企業(yè)有繳納過(guò)企業(yè)所得稅,如果匯算清繳調(diào)增之后的應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)的話(huà)是不是就得退稅,而不能25年第一季度預(yù)繳所得稅時(shí)抵扣
老師,第四季度利潤(rùn)總額是盈利。 年度利潤(rùn)總額是虧損。 那么,第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅。 年度匯算清繳就要退稅,思路對(duì)嗎?
2015年1月,某公司購(gòu)入位于市區(qū)的辦公用房,購(gòu)房發(fā)票上的金額為80萬(wàn)元。2021年11月,該公司將辦公用房轉(zhuǎn)讓?zhuān)〉貌缓鲋刀惖氖鄯靠?00萬(wàn)元,不能提供評(píng)估價(jià)格,但能提供購(gòu)房發(fā)票和契稅完稅憑證。計(jì)算該公司轉(zhuǎn)讓時(shí)應(yīng)繳納的土地增值稅增值額萬(wàn)元。(當(dāng)?shù)仄醵惗惵蕿?%,不考慮印花稅,增值稅選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。)答案是96.08。老師,請(qǐng)問(wèn)96.08怎么計(jì)算。求詳細(xì)計(jì)算過(guò)程
老師,您好!我們私企是汽車(chē)銷(xiāo)售行業(yè),正在改造裝修一個(gè)大樓,準(zhǔn)備做汽車(chē)城,工地干活的工人工資做在“管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)”合適不?工資需要計(jì)提不?
我們是農(nóng)業(yè)公司現(xiàn)在還在籌建期,我們會(huì)有一些井、設(shè)計(jì) 費(fèi)、綠化費(fèi)用等,像這些開(kāi)支我們應(yīng)該是先入在建工程,完工后再轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤呢,還是直接放長(zhǎng)期待攤呢
老師,銀行轉(zhuǎn)入公戶(hù)一筆錢(qián),沒(méi)有注明原因,怎么入賬
房開(kāi)企業(yè) 已經(jīng)預(yù)轉(zhuǎn)銷(xiāo)了 土地增值稅該怎么預(yù)繳 怎么計(jì)算
老師您好,我想咨詢(xún)一下,蓋房子簽的合同也需要繳印花稅?
內(nèi)部核算業(yè)績(jī),應(yīng)該按照合同額-實(shí)際繳納的稅額,還是合同額-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
比如我們工程驗(yàn)收了,用了別人的資質(zhì)。對(duì)方不愿意付他公戶(hù)。讓付給他個(gè)人卡,然后他找個(gè)公司給我開(kāi)票可以嗎?開(kāi)成勞務(wù)費(fèi)
您好老師,我們公司租的乙方的地,建了一座辦公樓,可以確定為我們公司的固定資產(chǎn)嗎?
工商年檢密碼已經(jīng)設(shè)置好了,過(guò)一段時(shí)間怎么有顯示不對(duì)了,怎么回事
是不是公司虧損就會(huì)退稅,退稅對(duì)公司有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
不是,是季度預(yù)繳多交了企業(yè)所得稅。
那是24年第二季度所交的企業(yè)所得稅款,第二季度有點(diǎn)盈利,但是后面公司一直在虧損
全年下來(lái)是虧損,二季度有預(yù)繳,則匯算會(huì)退稅
對(duì)公司沒(méi)啥影響吧?
是的,對(duì)公司沒(méi)啥影響