您好,更正納稅申報(bào)表或會(huì)計(jì)報(bào)表
老師,我收到稅務(wù)平臺(tái)的提醒,是小規(guī)模公司。2019年的增值稅申報(bào)收入和年報(bào)收入不相等。我去查看了申報(bào)過(guò)的報(bào)表,發(fā)現(xiàn)19年最后一個(gè)季度的財(cái)務(wù)利潤(rùn)表和增值稅報(bào)表有八千多塊的差異,導(dǎo)致年報(bào)總收入少于增值稅總收入?,F(xiàn)在我要怎么做呢??稅務(wù)和賬務(wù)都怎么改?您指點(diǎn)一下!
老師好,查賬發(fā)現(xiàn)2021年的增值稅申報(bào)表申報(bào)的收入和利潤(rùn)表的收入不一樣,這個(gè)怎么辦呢?
老師,以下情況是查賬出來(lái)結(jié)果,每個(gè)季度增值稅申報(bào)表和利潤(rùn)表收入不符,我反結(jié)賬回去2021年,如何更改?第一季度和第四季度申報(bào)錯(cuò)有退稅,而且每個(gè)季度申報(bào)的數(shù)和利潤(rùn)表收入都不匹,怎么調(diào)賬?
老師您好!個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)申報(bào)了增值稅(增值稅申報(bào)表附表2)做在了其他收益里,現(xiàn)利潤(rùn)表的收入金額和增值稅申報(bào)表收入金額對(duì)不上,要怎么做?
增值稅申報(bào)的銷(xiāo)售額和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入金額不一樣,怎樣核對(duì)報(bào)表查差額原因呢,用什么報(bào)表核對(duì)?
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤(rùn)表沒(méi)有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬(wàn),我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒(méi)有什么影響呢
請(qǐng)問(wèn)公司22年購(gòu)買(mǎi)的汽車(chē),沒(méi)有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問(wèn)一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷(xiāo)售,我想問(wèn)問(wèn)老師我公司帶銷(xiāo)售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤(rùn)是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問(wèn)下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)16萬(wàn)多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購(gòu)機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過(guò)5000沒(méi)超過(guò)10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問(wèn)費(fèi)3萬(wàn)也開(kāi)發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費(fèi)用分錄模板,對(duì)嗎?
老師,我能問(wèn)問(wèn),就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒(méi)具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說(shuō)嗎?該是說(shuō)我要把專(zhuān)題也要聽(tīng)?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專(zhuān)題目前沒(méi)什么時(shí)間聽(tīng)
因前面會(huì)計(jì)申報(bào)第四季度的時(shí)候報(bào)錯(cuò)了,然后去稅務(wù)局更改增值稅申報(bào)表系統(tǒng)又把減征的2%的稅退回來(lái),我新來(lái)接手她的,又發(fā)現(xiàn)申報(bào)的增值稅表和財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)不上,然后又去改表,這個(gè)有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),改來(lái)改去…
您好,沒(méi)問(wèn)題,業(yè)務(wù)真實(shí)即可