同學(xué)您好,您具體是什么情況,您有即征即退項(xiàng)目的是嗎

應(yīng)納增值稅 根據(jù)國(guó)稅網(wǎng)站上增值稅納稅申報(bào)表怎么算出來(lái)的啊,我是看一般項(xiàng)目累計(jì)呢還是即征即退項(xiàng)目累計(jì)那列的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)
老師,我們公司屬于即征即退增值稅納稅人。公司購(gòu)入一個(gè)固定資產(chǎn)即用于一般項(xiàng)目也用于即征即退項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)如今還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)收入怎么計(jì)算分?jǐn)偡謩e申報(bào)增值稅一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目
專用于軟件開(kāi)的的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅額,不可以進(jìn)行分?jǐn)?,那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額最終到底屬于增值稅納稅申報(bào)表上的,一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng),還是即征即退項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)呢
納稅人既有增值稅即征即退、先征后退項(xiàng)目,也有出口等其他增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的,增值稅即征即退和先征后退項(xiàng)目不參與出口項(xiàng)目免抵退稅計(jì)算。納稅人應(yīng)分別核算增值稅即征即退、先征后退項(xiàng)目和出口等其他增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,分別申請(qǐng)享受增值稅即征即退、先征后退和免抵退稅政策。 這句話是什么意思呢?不太理解~可以幫忙解釋一下嗎?
老師我們是嵌入式軟件,填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)分別核算一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目,一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額26334.85,即征即退是553.53,一般項(xiàng)目銷項(xiàng)稅額是25791.93,即征即退項(xiàng)目10458.51,這樣一來(lái)七月申報(bào)表一般項(xiàng)目就留底542.92,即征即退這邊就要交增值稅9904.98。那么我在七月份怎么做增值稅的賬務(wù)處理 賬面上沒(méi)有區(qū)分一般項(xiàng)目和即征即退進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)
開(kāi)進(jìn)來(lái)門(mén)窗,自己工廠用了,進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣的吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)賬面上固定資產(chǎn)余額有一百多萬(wàn),累計(jì)折舊也是一百多萬(wàn),還沒(méi)折舊完,事實(shí)上固定資產(chǎn)已經(jīng)沒(méi)有了,請(qǐng)問(wèn)賬面怎么處理
小規(guī)模可以開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的票嗎
出納的話,工作有沒(méi)有技術(shù)含量?
上月進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多了100元這個(gè)是用來(lái)做出口退稅的金額,本月實(shí)際收到出口退稅額100元如何做賬
老師,工程上的資料員費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票,直接能列支工資計(jì)入在建工程嗎
老師,就是對(duì)方公司賣機(jī)動(dòng)車給我公司,二手車交易市場(chǎng)開(kāi)的二手車發(fā)票金額為1萬(wàn)6,對(duì)方公司自己給我們公司開(kāi)的專票金額14萬(wàn),這個(gè)金額不一致,有問(wèn)題嗎
企業(yè)做合并報(bào)表有模板可以借鑒嗎
律所,司法局備案的是3個(gè)律師,然后稅務(wù)這邊申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候是必須按照司法備案的合伙律師來(lái)還是可以按照實(shí)際上合伙的4個(gè)人來(lái)呢?
董孝彬老師 上次提問(wèn) 如何把進(jìn)銷存總表的本月期末單價(jià)在出庫(kù)明細(xì)填寫(xiě)型號(hào)時(shí)自動(dòng)帶出


我需要填寫(xiě)外部報(bào)表應(yīng)交增值稅2021年本期累計(jì)發(fā)生額,有即征即退。我按道理根據(jù)公式來(lái)就好,但我不知道數(shù)據(jù)是根據(jù)一般項(xiàng)目那列來(lái)還是計(jì)征即退那列來(lái)
就是根據(jù)一般項(xiàng)目的,即征即退的應(yīng)交實(shí)際最多是3%的
那我就根據(jù)一般項(xiàng)目就行是吧 不用管計(jì)征即退那列
您好,是的,是這樣的